你好,一般按照商業(yè)折扣處理,沖減應收收入 借:應收賬款-450 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-增值稅-銷項
你好,老師,我是藥品批發(fā)企業(yè),收到供應商獎勵藥品一批,上月已經(jīng)給我們開了正數(shù)發(fā)票,這月對方讓給他開銷售折讓的紅字信息表,那我日后收到紅字發(fā)票改怎么他做賬,分錄是啥
老師 我們是藥店零售企業(yè),一般納稅人,我們購進藥品是采用庫存商品售價的方式,差價進商品進銷差價,比如我們上個月庫存商品盤虧了8000,進價是6000,差價是2000,分錄怎么寫?進項稅額要轉出嗎
老師 我們是藥店零售企業(yè),一般納稅人,我們購進藥品是采用庫存商品售價的方式,差價進商品進銷差價,比如我們上個月庫存商品盤虧了8000,進價是6000,差價是2000,分錄怎么寫?進項稅額要轉出嗎
老師,我公司是做醫(yī)藥批發(fā)的,是一般納稅人,現(xiàn)在出售了一些多余的用不上的二手電腦空調(diào)風機除濕機給另一家一般納稅人的醫(yī)藥公司,對方公司去年已打款,我公司這個月開出發(fā)票給對方公司,我現(xiàn)在要做賬,這分錄該怎么寫?
老師,醫(yī)院去購進一些藥品,其中有一種藥退貨,,收到對方5月4日的普通發(fā)票,其中還有一張對方銷售退貨清單上面蓋著對方公司出庫專用章,退貨清單上寫著我們醫(yī)院入庫日期5月5,怎么做分錄啊
本公司出去買東西,店家可以提供發(fā)票,但是沒有對公賬戶,可以公對私轉款嗎,對方是個體
房東公司A把房屋租給企業(yè)B,因為房屋需要修繕、裝修,公司A沒有錢做這些,所以雙方協(xié)商由企業(yè)B負責修繕房屋,裝修,給物業(yè)B免租1年,那企業(yè)A還用對免租期,像稅務局報收入嗎,需要繳納增值稅嗎?有可以免稅的條文嗎?現(xiàn)在稅務局不承認免租,認為企業(yè)A還是要確認收入交增值稅
老師,請問下我們發(fā)票開出去了,但是供應商少付了幾百元錢,少的這個錢對方以后不付的了,這種情況要怎么處理呀!
老師,購買了一塊土地,用于修建房屋,土地已經(jīng)交了土地使用稅,交房產(chǎn)稅還要把土地的金額加上去嗎?
老師,廣告宣傳A公司,開票A公司,收款B公司,這樣操作可以嗎?如果客戶投訴稅務局四流不一致,會不會罰款
16999355.18是23年12月份的數(shù),報表計在24年1月,13088951.73是24年12月的數(shù),報表計在25年1月份的數(shù),現(xiàn)在差額收入是負的-3910403.45,是24年收入多記的,年報匯算清繳怎么調(diào)呢
老師好,老板準備轉讓股權,現(xiàn)在準備先增資分紅然后再減資可以嗎?
小規(guī)模申報增值稅的時候,填在小微企業(yè)免征增值稅那一欄的銷售額是按1%換算的不含稅銷售額還是按3%換算
試駕車賣了,要求開增值稅發(fā)票,是哪種發(fā)票?
老師您好,我們是挖機租賃公司,現(xiàn)與施工單位合作,產(chǎn)生勞務費4萬元,我們公司開票,但對方不打款給我們公司,而是把4萬元直接發(fā)放給工人。這樣操作,需要哪些憑證才合規(guī)?
主營業(yè)務收入和銷項也是負數(shù)吧?
都是負數(shù)的,根據(jù)稅率折算出來
借:應收賬款-450 貸:主營業(yè)務收入-398.23 銷項稅額-51.77 是這樣吧老師?
你好,分錄金額都對的
稅率按照13% 的稅率計算