您好,200W的款項(xiàng)用途是不是投資款之類的,是的話就直接調(diào)整賬務(wù)(賬務(wù)處理有誤),借其他應(yīng)付款 貸實(shí)收資本
老師 請(qǐng)教一下 我們是兩家公司都是拿給財(cái)務(wù)在做賬,A公司和B公司,我在對(duì)賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)2019年有一筆分錄他們把本來(lái)是A公司的成本票做到B公司去了 A公司調(diào)賬(例如金額是1000) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:供應(yīng)商 結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)科目 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1000 貸:以前年度損益調(diào)整1000 B公司做相反的分錄 李老師 是這樣處理的嗎? 同一家公司 之前也有很多的錯(cuò)誤 都是跨年了的 有些成本票是公司掛錯(cuò)了 還有的是金額掛錯(cuò)了 還有的是憑證做重復(fù)的 這些我都是沖銷了 然后再做了一筆正確的憑證 這樣處理可以嗎?
老師,您好: 我們公司18年有筆主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的服務(wù)費(fèi)已經(jīng)付款了,但是對(duì)方?jīng)]有開(kāi)發(fā)票給我們,現(xiàn)在也開(kāi)不了了。之前一直掛在預(yù)付賬款,現(xiàn)在要清賬,我今年做一筆 借:利潤(rùn)分配 貸:預(yù)付賬款,然后我調(diào)增18年的匯算清繳,但是整體上所得的一增一減抵消了這筆金額的影響(18年至今都是虧損的)。我的處理對(duì)嗎,還是要怎么調(diào)整
今年2月份,我們老板讓調(diào)一筆去年的賬,去年12月確認(rèn)收入成本的項(xiàng)目,她說(shuō)到今年再確認(rèn),然后我用以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到了未分配利潤(rùn),資產(chǎn)負(fù)債表是沒(méi)問(wèn)題的,然后今年2季度報(bào)表,確認(rèn)了收入和成本,做完利潤(rùn)表,發(fā)現(xiàn)要交企業(yè)所得稅,因?yàn)槟枪P調(diào)賬不影響利潤(rùn)表,利潤(rùn)表相當(dāng)于去年記了一遍收入今年又記一遍,我就不知道怎么處理這個(gè)情況合適了
#提問(wèn)#老師去年年底賬務(wù)上倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)成品有盤盈 盤虧很多,通過(guò)待處理財(cái)產(chǎn)損益,未結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn),因?yàn)檫€未查明原因,暫時(shí)放到其他流動(dòng)資產(chǎn)了;今年發(fā)現(xiàn)有幾筆收入做重復(fù)了,同時(shí)庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)多了,需要沖回,跨年了,(因?yàn)榘l(fā)票和出庫(kù)單分開(kāi)了,分別做了一次)今年應(yīng)該怎么紅沖和沖成本呢?具體分錄寫(xiě)一下,謝謝,去年年底根據(jù)現(xiàn)有庫(kù)存一起處理盤盈盤虧很多,收入和稅金直接沖科目還是用以前年度損益調(diào)整
請(qǐng)問(wèn) 因去年12月代賬公司把一筆200W財(cái)務(wù)處理錯(cuò)了,做成其他應(yīng)付款了,現(xiàn)要調(diào)整成實(shí)收資本,需要怎么調(diào)整,要補(bǔ)哪些資料? 還有去年年底結(jié)轉(zhuǎn)了一筆本年利潤(rùn) 未分配利潤(rùn)20W,調(diào)賬后這筆賬務(wù)要不要重新結(jié)轉(zhuǎn)?有沒(méi)有影響?
怎么大白話理解投資性房地產(chǎn)
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費(fèi)用是白條入賬的,在企業(yè)年報(bào)的時(shí)候要調(diào)整出來(lái),是填在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表嗎,是填在哪里
個(gè)體戶開(kāi)一個(gè)點(diǎn)維修發(fā)票給運(yùn)輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費(fèi)、充值金額內(nèi)可享8折、算下來(lái)一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價(jià)高于受托方計(jì)稅價(jià)格,那么收回委托加工物資時(shí)的消費(fèi)稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
老師,做的納稅申報(bào)更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實(shí)正確的數(shù)據(jù),我已經(jīng)提交更正申報(bào)了,再點(diǎn)進(jìn)去還是顯示有不相符的數(shù)據(jù),是什么原因
持有期間分期確認(rèn)的利息金額到底是記入“交易性金融資產(chǎn)——應(yīng)計(jì)利息”科目還是應(yīng)付利息?
老師請(qǐng)問(wèn)休學(xué)被我點(diǎn)到,怎么又給它調(diào)成休學(xué)狀態(tài)?
企業(yè)所得稅年報(bào)中的期間費(fèi)用,像汽車加油,車保險(xiǎn),應(yīng)該填在哪里
本年利潤(rùn)在12.31都要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配的
因?yàn)楣井?dāng)時(shí)要買一塊地,向2個(gè)股東借了錢,上級(jí)單位又歸還這筆土地款,等于用的這筆款還了兩個(gè)股東合作社的錢,但這筆資是不用還給上級(jí)單位了。
去年結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤(rùn)未分配利潤(rùn)要不要提取到盈余公積呢?還是到12月底在結(jié)轉(zhuǎn)做呢?
您好,那就等于是上級(jí)單位的給你們的投資款,這個(gè)你們簽訂協(xié)議,把款項(xiàng)的實(shí)質(zhì)都寫(xiě)清楚后調(diào)整賬務(wù)。 需要計(jì)提法定盈余公積,如果沒(méi)有,就等12月底了一起計(jì)提。
那我就是按照上面的,借其他應(yīng)付款,貸實(shí)收資本?就可以了嗎
您好,是的,簽定好協(xié)議就可以這樣做
老師你好,我們上月借了一筆50W款出去,接下來(lái)我怎么做賬務(wù)處理呢?是要做利息嗎?如果年底還不了款咋處理?
老師,因?yàn)槲覀児臼?8個(gè)合作社股東投資的,注冊(cè)資本1000W,這筆260W是上級(jí)單位歸還的土地款,我能不能寫(xiě)個(gè)情況說(shuō)明此款項(xiàng)為28個(gè)股份合作社委托上級(jí)單位代付注冊(cè)資本,附一份注冊(cè)分列表?這樣處理可以嗎?
您好,借出款:借其他應(yīng)收款? ?貸銀行存款。 你們合同有沒(méi)有約定利息?有就按合同確認(rèn)利息,沒(méi)有就按同期金融機(jī)構(gòu)的利率確認(rèn)利息:借其他應(yīng)收款? ?貸財(cái)務(wù)費(fèi)用
您好,28個(gè)合作社股東的可以按你說(shuō)的處理
沒(méi)有合同確認(rèn)利息,是要補(bǔ)一份合同嘛?我直接從代收房租里扣除行不行?
您好,最好補(bǔ)一份合同,利率不高于同期金融機(jī)構(gòu)貸款利率的稅務(wù)認(rèn)可,至于款項(xiàng)你們?cè)趺词铡⒌帧⒖鄱夹?
同期金融機(jī)構(gòu)貸款利率一般是多少?大致合同怎么寫(xiě)呢?
如果年底賬還不了,要做賬面處理嗎?還是一直可以掛著?短期借款是按年算的吧?
您好,從網(wǎng)上搜個(gè),這個(gè)同期金融機(jī)構(gòu)貸款利率你們問(wèn)問(wèn)你們的開(kāi)戶行,或者參考你們同期貸款的利率
借款合同 甲方:(以下簡(jiǎn)稱甲方) 乙方:(以下簡(jiǎn)稱乙方)? 由于甲方資金周轉(zhuǎn)緊張,甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商,就甲方向乙方無(wú)息借款達(dá)成協(xié)議如下:? 1、借款金額:甲方向乙方借款金額為人民幣? ? ?萬(wàn)元?。? 2、借款利息:乙方向甲方出借的款項(xiàng)在借款期限內(nèi)支付利息? ? ?。? 3、借款期限及還款期限:借款期限為? ?天,即從??年??月?日至? 年??月??日止。 ????4、甲方保證按期償還借款本息。如需延期,甲方必須在借款到期前提出書(shū)面申請(qǐng),經(jīng)乙方審查同意,簽訂延期還款協(xié)議。甲方不申請(qǐng)延期或雙方未簽訂延期還款協(xié)議的,從逾期之日起,乙方按規(guī)定加收5%的利息。 5?、甲乙雙方發(fā)生糾紛,由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,依法向人民法院起訴。 ????6 、本合同未盡事宜,按國(guó)家有關(guān)法規(guī)及銀行有關(guān)貸款規(guī)定辦理。 ????7、?本合同從甲、乙雙方簽章之日起生效。 ????8、 本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。 ? 甲方(蓋章): ? ?乙方(蓋章): ? 年月日 ??????????????????????年月日
謝謝老師
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