你好 可以差額交稅的
老師請問:1、建筑公司是一般納稅人,同時兩個項目,一個就是清包工,只負責出人工裝修,第二個包公包料,他這個兩個項目可以一個簡易計稅一個一般納稅嗎? 2、一般納稅人收到清包工項目,分包一部分出去,我們采用簡易計稅的話,分包出去的項目還可以進項抵扣嗎? 3、簡易計稅差額征稅是指我們公司用簡易計稅分包業務,還是指我們一般納稅分包給其他公司,其他公司簡易計稅,我們申報差額申報?
我公司是裝飾公司一般納稅人,我公司與A公司簽訂的是勞務分包合同,開3%簡易征收的勞務專票給A公司,請問我公司可以把這個項目的勞務再轉包給B公司取得勞務普票嗎
一般納稅人簡易計稅項目可以扣除分包款申報納稅嗎?如甲公司和乙公司都是一般納稅人,乙公司分包了甲公司的勞務,雙方簽訂了勞務分包合同,采用簡易計稅。乙公司開稅率3%的勞務發票給甲公司,現乙公司又將專業作業勞務(分包勞務的一部份)分包給丙公司,采用簡易計稅。請問乙公司可以扣除分包給丙公司的工程款申報納稅嗎?
老師,我們是建筑企業,和開發公司簽的是一般計稅,開發公司大包給我們,主材全部是我們自己采購,但是我們又把勞務分包給別的勞務公司了,我們和這個勞務公司簽簡易計稅的合同可以嗎
請問我們公司是簽的 勞務分包 合同。是一般納稅人但(采用簡易計稅的),我們公司再分包給車的公司或是個人取得的進項發票還可以抵減我公司的增值稅稅額嗎?
什么情況需要應付職工薪酬-福利費. 過渡一下
老師請問一下,現在開具貨物的電票,是不是沒有銷售清單了,直接在電票上顯示一長串
樸老師,公司要做核算成本了,之前沒有核算成本,請問給其他部門發公司成本制度還是核算核算成本制度?
商業匯票可以背書給出票人嗎 回頭背書有費用嗎
我想問企業所得稅匯算中: 我填的A103000表中民間非營利組織收入為1994706.66元, 回到主表A100000中營業收入為1994205元,我看了一下,差額為其他收入金額501.66元。是主表公式問題?
老師問你下,個體工商戶,需要給對方開票,需不需要開個對公賬戶,現在我們用的是法人名下的賬戶
郭老師,記賬公司怎么申領信用碼
老師,請問一下一個公司沒業務,平時就是工資計提了沒發放,匯算清繳的時候計提的工資要調增的話,虧損8.89,這個應該沒啥問題吧?
個人獨資企業工商年報是按照企業申報嗎?
請問員工集體旅游的團費需要交個稅嗎
抵減的進項需要提交什么資料呢?
資料自己留存,需要有發票。
就是他們個人開的機械租賃,工程服務,運輸費用的發票都可以是嗎?申報的時候直接扣減發票上的稅額就可以了,是這樣?
對的是的,是這么做的。
我們是一般納稅人,采用簡易計稅3%的
對的是的,減1計稅就可以差額交稅呀。
做賬的時候那我簡易計稅也要價稅分離做咯?比如開銷售發票200萬 借:應收賬款200萬 貸:主營業務收入194.17萬 應交稅費-簡易計稅5.83 收到103萬進項發票 借:工程施工100 簡易計稅3 貸:應付賬款103 然后實際需要交的增值稅等于5.83-3=2.83萬,對嗎?
是的對的是的對的。
抵減不需要提供任何資料。自己保存好,備注好已抵扣的發票,發票合同即可,是吧?
是的對的是的對的。
就是我前面7-10月取的進項發票申報沒有抵減,做賬也沒有價稅分離,如果想抵減回來,請問需要怎么處理?
借、應交稅費、應交增值稅進項貸、主營業務成本或者管理費用。
以上分錄在12月做,然后把之前沒有抵扣的進項稅額在這個月(12月)抵扣上,就可以了,對嗎?
是的,對的,是這么做的
取得是公司或個人的開的進項發票(發票內容為:工程服務,機械租賃,運輸費用,都可以抵減嗎? 比如租賃機械的,就是工地挖機不夠用就租別人的(車+人)。
工程服務的不行, 工程服務這是包工包料, 人工費、機械費的這些可以。你得看下這個項目上有需要用到運輸費才行。
就是進項發票名稱開:建筑服務-工程服務的不可以抵扣?其實就是請人來干活的。 發票要開人工費,機械租賃費才可以抵扣嗎? 都是真實業務。
是的,對的是的對的。人工費開建筑勞務就是了,為什么要開工程服務?