同學你好,這個需要的: 增值稅:需按 3% 預征率預繳,不含稅金額約 148514.85 元,預繳增值稅約 4455.45 元(無分包款情況)。 企業所得稅:若跨地區經營,按項目實際經營收入(約 148514.85 元)的 0.2% 預繳。
建筑預繳增值稅的問題,老師我開了外經證,開了普票20多萬,我是小規模,季度可以免征增值稅的,跨市了,那我還需要預繳一個點的增值稅嗎?謝謝
建筑預繳增值稅的問題,老師我開了外經證,開了普票20多萬,我是小規模,季度可以免征增值稅的,跨市了,那我還需要預繳一個點的增值稅嗎?謝謝 不交稅外經證可以不開嗎?
請問小規模建筑行業,8月份開票3%的普票135萬元,3%專票118萬元,合計253萬元,已經超過了季度免征額,請問小規模公司建筑行業是否有扣除差額征稅?例如,分包開回來有普通發票勞務費80萬,請問這個勞務票是否可以扣除后去再計算增值稅?
請問老師小規模企業,建筑發生地在外地,但是開的是不需要繳納增值稅及附加稅的普票,那還需要申請外經證?
老師,請問小規模納稅人開出外經證,開的是1個點的建筑服務類普票,金額價稅合計是15萬,請問是否需要預繳增值稅和企業所得稅?
以開票金額申報印花稅,沒有合同,會有風險提示嗎
所有者權益為負,彌補后還有利潤如何調財務報表
請問老師,企業所得稅年報那個收入支出明細表是勾選的,可以不填不?不填會有啥后果?
通過納稅人自查補正繳納的增值稅和附稅,怎么做分錄?好幾年好幾個月,別人開運費備注我們公司的車牌,稅務局讓我們補交的增值稅
老師,您好!想在公司前臺放一個開票二給碼,這個碼在電子稅務局能申請嗎?
老師,公司換財務軟件了,從用友換到快賬,已經倒完賬了,我需要核對哪些數據呢?看數據是否全部導入了?
老師,已付款未開票的分錄怎么寫
小規模按開票收入金額申報印花稅,申報繳納了稅款,沒有買賣合同,有什么影響
老師,24年、25年中級會計的電子版教材(pdf版本)有嗎?能給發一下嗎?
企業所得稅匯算清繳填的表,按照默認勾選的表填寫的可以嗎?還是自己再勾選一下其他的表?
老師,一個季度沒超過30萬也要預繳增值稅和所得稅嗎?而且開的是普票
季度銷售額未超 30 萬的普票,一般不用預繳增值稅。 企業所得稅的話,若是跨地區經營建筑企業,可能要按項目實際經營收入的 0.2% 預繳。
老師您的意思是,對于小規模納稅人,跨區域的季度不含稅收入沒有超過30萬,就不用預繳增值稅,但是企業所得稅不論開了多少,只要跨區域了,就要預繳企業所得稅,是嗎?
增值稅:小規模跨區域經營,即使季度不含稅收入未超 30 萬,但建筑服務仍可能要按規定預繳;非建筑服務一般不用預繳。 企業所得稅:跨區域經營建筑業務,不論開票多少,一般要按項目實際經營收入的 0.2% 預繳。