同學(xué)你好 計(jì)入管理費(fèi)用就可以了 匯算清繳調(diào)增
老師,我們公司成為招標(biāo)代理商,在招標(biāo)時(shí),代中標(biāo)單位預(yù)付的專家費(fèi)因沒有發(fā)票不知道如何入賬。 例如:8.27日招標(biāo)代理負(fù)責(zé)人從公司預(yù)支了15000元,付給專家費(fèi)以及他們的餐費(fèi)和水費(fèi)共10000元,其中餐費(fèi)和水費(fèi)有發(fā)票,專家費(fèi)無法提供發(fā)票,在中標(biāo)單位中標(biāo)后,這發(fā)生的10000元費(fèi)用,中標(biāo)單位9.28日從公賬轉(zhuǎn)回我公司,餐費(fèi)和水費(fèi)的發(fā)票也要提交給他們,那我公司就沒有任何發(fā)票了,這個(gè)要怎么入賬呀?
老師,我們是監(jiān)理公司,投標(biāo)時(shí)產(chǎn)生的專家評(píng)審費(fèi)用,需要公司公戶打個(gè)專家個(gè)人,每個(gè)人大概一千五左右,沒有發(fā)票的情況下我們應(yīng)該怎么做賬呢
老師,我們公司參與投標(biāo),中標(biāo)后給于專家的評(píng)審費(fèi),沒有發(fā)票。怎么入賬呢? 還有摘要寫專家評(píng)審費(fèi) 有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,招投標(biāo)公司,專家評(píng)審每人不超500元沒發(fā)票也得報(bào)勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅,只是免交個(gè)稅可對(duì)。但超過500的無發(fā)票,系統(tǒng)無法申報(bào)勞務(wù)所得。我們怎么處理。是實(shí)際發(fā)生,有領(lǐng)取單。是進(jìn)成本還是進(jìn)費(fèi)用。需要納稅調(diào)增嗎?
老師,我們主要業(yè)務(wù)是招標(biāo)代理服務(wù),這個(gè)月專家評(píng)審費(fèi),有的老師不同項(xiàng)目都有參加評(píng)審,勞務(wù)費(fèi)個(gè)稅申報(bào)老師我怎么處理,是合并嗎?合并就超出500元且沒有發(fā)票。老師我怎么處理呢?謝謝。
老師你好,我是人力資源公司的,我們代收了甲方派遣人員工資里的餐補(bǔ),甲方說要我們直接打給他們采買供菜的公司,金額比較大,而且是長期的,這樣的話我們需要問這個(gè)賣菜的公司要發(fā)票嗎?這樣合理嗎?
車間員工的工服計(jì)入什么
公司賣酒了 分錄借應(yīng)收賬款貸銀行存款。 賣酒后收錢了,借銀行存款貸應(yīng)收賬款? 這樣寫對(duì)嗎?
老師你好,我公司下面有2個(gè)子公司,每月合并報(bào)表,4月1號(hào)對(duì)下屬一個(gè)子公司的股權(quán)進(jìn)行了轉(zhuǎn)讓,那4月的合并報(bào)表應(yīng)該怎么處理呢
個(gè)人的文物給公司使用,公司取得的所得分給個(gè)人,按照什么交個(gè)人所得稅
24年發(fā)票計(jì)提,25年支付,發(fā)票計(jì)提多了一點(diǎn)。 匯算清繳,賬載按計(jì)提數(shù),稅收按支付數(shù)。然后25年憑證先沖一張以前年度損益調(diào)整,然后正確計(jì)提一張,這樣做可以嗎
公司沒有收入,租賃政府景區(qū),投資裝修民宿酒店,簽訂專修合同,需要申報(bào)印花稅嗎?
我想問下,今年5月31日票開不進(jìn)來怎么辦?
老師企業(yè)(一般)出租辦公樓,請(qǐng)問交什么稅,怎樣標(biāo)準(zhǔn)
個(gè)體戶上社保能零申報(bào)嗎
那有對(duì)方的身份證號(hào)碼,有對(duì)方的簽名,是按照勞務(wù)費(fèi)發(fā),也是不能稅前扣除是嗎?那么怎樣才能稅前扣除,這種個(gè)人又沒有辦法開票
同學(xué)你好 有發(fā)票才可以 勞務(wù)費(fèi)要有發(fā)票
我們按照勞務(wù)費(fèi)給他們發(fā),給他們繳交個(gè)稅,還需要對(duì)方的發(fā)票是嗎?沒有發(fā)票會(huì)怎么樣?
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的哦
沒有發(fā)票要調(diào)增的哦
就是除了給他們繳交個(gè)稅意外,還要繳納企業(yè)所得稅是嗎?沒有發(fā)票,要叫這個(gè)勞務(wù)費(fèi)的25%是嗎?
同學(xué)你好 是的 沒有發(fā)票企業(yè)所得稅按25%調(diào)增