你好,a公司是c公司的股東嗎?
老師您好,現在有三家公司,A公司為廠房出租方,B公司為廠房中標方(也是C公司的股東),C公司為廠房使用方。情況如下,A公司廠房以招標形式進行招租,C公司需要租用廠房,但是C公司沒有資質進行招標,所以B公司去投標,并且中標。廠房租給了B公司,但實際使用公司為C公司,押金、房租也是C公司直接轉到A公司賬戶的,現在已經付了6月份房租了,但是發票一直沒有開C公司,A公司說,是B公司中標的,只能給B公司開具5%的增值稅專用發票。但是房租全部都是C公司支付的,這種情況下,C公司想要取得增值稅專用發票應該怎么處理?
老師,咨詢個問題 員工交錢給公司,由于公司講租房費用和押金支付給出租放,這個是不是代收代付,怎么入賬-收到員工給的現金 是借現金 貸 其他應付款,替他支付房租是:借其他應付款 貸 銀行存款? 需要簽訂代收代付協議嗎? 公對公支付,租賃合同也是公對公 那出租方是不是會開票給承租方啊?
老師預繳2年房租的分錄,以下理解是否正確 如果你預付2年房租的時候還未收到發票 借:其他應收款-東方公司 貸:銀行存款 計提當月房租 借:管理費用-房租 貸:其他應收款-東方公司 次月取得發票時把之前計提的費用沖減,然后根據發票入賬: 借:管理費用-房租 負數 貸:其他應收款-東方公司 負數 按照發票入賬 借:長期待攤費用-房租 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:其他應收款-東方公司 計提本月房租 借:管理費用-房租 2個月房租金額 貸:長期待攤費用-房租 2個月房租金額
如果6月份A公司給B公司繳納了租金和物業費,B公司10月份才成立,那么租金和物業費開個了B公司,但是B公司的錢都是C公司借給他的,那么分錄A公司繳納租金和物業費分錄是:借:應付賬款-房東 10000 應付賬款-物業1500 貸:銀行存款A公司11500 C公司借A公司12000,并且房租物業的發票都開給C公司普票11500 那么分錄是:借:管理費用-物業1500,管理費用-房租10000,貸:其他應付款-A公司11500 借: 其他應付款-A公司500 貸:銀行存款500 這兩家公司可以這樣做嗎?
如果今年6月份A公司替尚未成立的B公司繳納了房東的租金和物業公司的物業費,B公司10月份才成立,那么租金和物業費發票開給了B公司,但是B公司的錢都是C公司借給他的,那么分錄A公司繳納租金和物業費分錄是:借:應付賬款-房東公司 10000 應付賬款-物業公司1500 貸:銀行存款A公司11500 11月份C公司借A公司12000,并且房租&物業的普票都開給C公司普票11500 那么分錄是:借:管理費用-物業1500,管理費用-房租10000,貸:其他應付款-A公司11500 借: 其他應付款-A公司500 貸:銀行存款500 借:銀行存款12000 貸:其他應付款-B公司 12000 這兩家公司可以這樣做嗎? A公司 B公司 C公司都是一個老板 物業公司和房東的公司是另外的公司和老板無關的
收到貨款一直都未開票,現在公司要注銷了,應收賬款如何平賬
老師好,化工財務報表要如何做?應該觀看哪些相關視頻學習?
你好,我司租別人的房子,水電費是房東的名字,可以用房東水電費的發票做分割單在睡前扣除嗎?
小規模納稅人,當月賣貨開普票25萬,發生銷售自建不動產收入200萬,如何交增值稅和附加稅費
您好,老師,現在數電發票開紅字信息確認單錄入 提交成功后,還用開紅字信息確認單處理嗎?
老師,去年開票做的預收,沒確認收入,入的合同負債,今年紅沖后,重開發票,這會計分錄如何做呢?可以做貸合同負債,銷項稅額負數,貸主營業務收入,銷項稅額正數嗎?
老師:您好! 1、公司接受保潔服務所取得的服務費發票0稅率,可以抵扣企業所得稅嗎? 2、公司取得的電費服務0稅率發票,可以抵扣所得稅嗎?
為什么法人掃臉認證不成功?已經實名,為什么掃臉不了?
支付給個人的勞務報酬,與工資沒有關系吧
老師 處置公允模式的投房 如果公允大于賬面:售價?賬面價值 ?其他綜合收益 那如果公允小于賬面呢?
不是,但是a公司接的業務都是c公司的員工一起完成的
你好,押金收條需要更換一下,會計分錄沒有問題,押金也是需要走會計分錄的
房子打算2月底換小辦公室便宜點,那么押金單現在換還是等換小辦公室以后退大辦公室押金的時候再付小辦公室的時候再改抬頭??
你好,是同一家的話,等換辦公室一起吧