你好,收到員工給的現(xiàn)金 是借現(xiàn)金 貸 其他應(yīng)付款,替他支付房租是:借其他應(yīng)付款 貸 銀行存款;不需要代收代付協(xié)議什么的
老師,咨詢個(gè)問(wèn)題 員工交錢(qián)給公司,由于公司講租房費(fèi)用和押金支付給出租放,這個(gè)是不是代收代付,怎么入賬-收到員工給的現(xiàn)金 是借現(xiàn)金 貸 其他應(yīng)付款,替他支付房租是:借其他應(yīng)付款 貸 銀行存款? 需要簽訂代收代付協(xié)議嗎? 公對(duì)公支付,租賃合同也是公對(duì)公 那出租方是不是會(huì)開(kāi)票給承租方?。?/p>
公司租的給員工住的宿舍 每個(gè)月會(huì)固定收房租費(fèi) 支付物業(yè)費(fèi)同時(shí)收到發(fā)票 借管理費(fèi)用-房租 貸銀行存款 發(fā)放工資的時(shí)候扣除個(gè)人房租部分 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款-員工房租嗎 那這部分其他應(yīng)收款對(duì)沖的是哪一部分
摘要:?jiǎn)T工幫公司付了租房押金 借應(yīng)收-租賃公司 貸應(yīng)付-員工 摘要:總部給本公司打款用于報(bào)銷員工代付的押金款 借銀行-本公司 貸應(yīng)付-總公司 摘要:本公司給員工報(bào)銷押金款 借應(yīng)付-員工 貸銀行-本公司 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄對(duì)嗎?還是直接摘要:收到總部打款押金款需報(bào)銷給員工 借應(yīng)付-員工 貸銀行-本公司 請(qǐng)問(wèn)哪個(gè)合適?老師,麻煩分錄寫(xiě)的對(duì)寫(xiě)得好的老師回答,謝謝。
老師,這筆錢(qián)實(shí)際是我們分公司需要支付給外部單位這筆錢(qián),5月份就已經(jīng)做這個(gè)會(huì)計(jì)分錄其他應(yīng)收款就有這筆期末余額了,5月份也已經(jīng)支付給人家這些錢(qián)了, 我做的都是收到總部錢(qián)后 借銀行存款480 貸其他應(yīng)付款總部480 報(bào)銷員工之前墊付的水電費(fèi) 借其他應(yīng)收款外部單位480 貸其他應(yīng)付款員工480 借其他應(yīng)付款員工480 貸銀行存款480 員工幫本分公司代付給租賃公司押金款 借其他應(yīng)收款租賃公司4500 貸其他應(yīng)付款員工4500 收到重慶總部此筆款用于報(bào)銷給員工 借銀行存款4500 貸其他應(yīng)付款總公司4500 給員工報(bào)銷 借其他應(yīng)收款員工4500 貸銀行存款4500 收到重慶總部用于報(bào)銷給員工的代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照費(fèi) 借銀行存款3100 貸其他應(yīng)付款總部3100 支付給代辦商家代辦費(fèi) 借其他應(yīng)收款代辦商家3100 貸銀行存款3100 當(dāng)時(shí)這樣寫(xiě)的老師 6月份其他應(yīng)收款期末余額里怎么還有這錢(qián)
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我是B公司主體;A公司幫B公司支付了16萬(wàn)房租,其中有8萬(wàn)是房租押金。B公司也是全額歸還了這筆費(fèi)用,借,其他應(yīng)付款- A,代銀行10萬(wàn);那B公司押金部分怎么做賬呀?借其他應(yīng)收款押金。貸方是什么呀?
土地使用權(quán)的攤銷的會(huì)計(jì)分錄?
電子稅務(wù)局點(diǎn)提交可以撤回嗎?提交算申報(bào)嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目有余額要怎么處理
老師請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,公司本期開(kāi)票400萬(wàn),但是我不想繳納400萬(wàn)稅款,覺(jué)得付的錢(qián)有點(diǎn)多,想分期確認(rèn)收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報(bào)稅費(fèi)時(shí)提示銷售額比對(duì)不符,我這種情況是必須修改成本期開(kāi)票金額400萬(wàn)嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說(shuō)下
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會(huì)計(jì)上沒(méi)有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒(méi)有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過(guò)第三方收到錢(qián)后給我們公司開(kāi)了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
那替他支付房租,對(duì)方公司會(huì)不會(huì)開(kāi)票給我們呀?出租方只跟公司簽訂租房協(xié)議
您好,對(duì)方公司會(huì)開(kāi)票給您的呢。這個(gè)也不屬于公司費(fèi)用。不入賬即可的呢
我明白了,開(kāi)給我,我不入賬,就按照代收代付做 是吧
您好,是的,是這樣做的呢