這樣做不夠規(guī)范,看公司管理要求
建筑設(shè)計(jì)公司的設(shè)計(jì)人員工資應(yīng)該記入勞務(wù)成本,但我前兩個(gè)月都記入的管理費(fèi)用,這個(gè)需要做調(diào)整嗎?會(huì)有什么影響嗎?
老師我們工資部分是施工現(xiàn)場(chǎng)的,比如項(xiàng)目經(jīng)理的,現(xiàn)場(chǎng)辦公人員的,我是都計(jì)入記到管理費(fèi)用,還是 記到工程施工-人工費(fèi)里面? 為什么有影響嗎?
老師,您好,請(qǐng)問我們公司的老板把家人都弄到公司做工資了,但實(shí)質(zhì)上沒有工作,只是做工資,這樣可以么,對(duì)公司有什么影響么
老師保潔公司的所有人員工資都記得管理費(fèi)用沒營(yíng)業(yè)成本多少年都是這樣做的可以繼續(xù)這樣處理嗎
老師您好,物業(yè)公司的所有人員工資都計(jì)入了管理費(fèi)用工資里了,多少年都是這么做的,有什么影響可以繼續(xù)這樣記賬嗎
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問我如果多開幾百萬(wàn)銷項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
如果管理上沒什么要求,繼續(xù)這樣做,影響也不大