總公司應做如下分錄: 借:其他應收款 - 分公司 50 萬 貸:以前年度損益調整(假設費用符合規(guī)定可追溯調整)50 萬。 同時,還需要考慮對以前年度所得稅等相關事項的調整。
之前總公司開票100萬,賬戶用不起,然后分公司收的款。當時分公司做的借銀存,貸其他應付款。但是總公司沒有憑證就沒有做其他應收款。現(xiàn)在分公司還了40多萬給總公司,分公司沖銷了借其他應付款,貸銀存。那現(xiàn)在總公司做分錄借銀存,貸其他應收款,總公司其他應收款就是-40幾萬了。怎么辦呢
總公司與分公司共同購買標書1000元,各自轉賬500元,但是發(fā)票名頭開的是總公司,總公司賬,借:管理費用1000,貸:銀行存款500,貸:其他應付款-分公司500,這樣對嗎?分公司該怎么寫分錄啊
老師 比如說分公司的開票收入450萬 銀行存款就是450萬 那么它錢都是借給總公司了的這450萬 在分公司其他應收款就是450萬 年底合并總公司的報表的時候 這分公司的450其他應收款是直接加入總公司的其他應收款余額么
老師,就是我們分公司還沒得錢進賬,然后員工產(chǎn)生費用開分公司發(fā)票,然后拿回來總公司付款,這個可以入總公司費用不呀,因為后期年終匯算清繳時候總分公司合并申報。總公司支付這筆報銷款合理嗎,還是總公司付款了,掛其他應收款分公司,分公司有錢了還給總公司,沖其他應收款。
2021年5月總公司支付購買固定資產(chǎn)的款項312500元,在2022年9月收到發(fā)票入賬到總公司的固定資產(chǎn),在2023年1月發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)是分公司使用的,然后總公司在2023.1月做了固定資產(chǎn)清理分錄,分公司做了購進固定資產(chǎn)的分錄,然后就掛著分公司欠總公司312500元,但是總公司的分錄里面沒有做到掛賬分公司的欠款312500元,總公司應該如何做分錄呢?
如何變更法人?怎么操作呢?四川省成都市地區(qū)可以線上辦理嗎?
會計到到期末了需要計提什么東西,需要結轉什么東西?
個人卡付款,開專票,每次開票金額5000左右,請問這種情況怎么辦
為什么我發(fā)票提額上傳的合同在已上傳中看不到
老師,法人有一兩個月的公戶收入,自己轉到自己私人卡上了,一個1000一個400,法人備注的是工資,我那個月申報的工資數(shù)是2560,請問這個我要怎么做賬
老師,中標通知書發(fā)出后7個月才簽合同,違背了那一條
老師,公戶進一筆1分錢,顯示財付通認證進賬,貸方應記什么科目
簡述審計風險模型,謝謝老師
整個工廠打包出售沒有走公賬,沒開發(fā)票該怎么辦
老師,現(xiàn)在是不是基本都是拖欠工資的工作了?如果拖欠工資一個月還能干嗎?
不用以前年度權科目可以嗎
上面就是用以前年度損益調整
總公司以前沒有做進賬上,現(xiàn)在是分公司作進費用了呢,
那分公司不付款的嗎?
分公司我就做了借管理費用,貸,其他應付款_總公司
這個分錄是可以的
總公司我就做了借其他應收款_分公司,貸,其他應付款_法人
分公司給總公司錢了嗎
給錢的,暫時還沒給
那就掛先這樣做分錄吧 收到錢再沖往來
那老師,總公司不用走以前年度損益調整科目了嗎?
同學你好 ?這個不用的
那總公司做的分錄對嗎 借:其他應收款-分公司 50萬 貸:其他應付款-法人 50萬
同學你好 分錄是對的