沒有看到發票內容
老師,合同上有4個物料,實際也送貨單送了4個物料,但是供應商發票內容只開一個物料,總金額和合同對上了,這樣可以嗎?稅務過得了嗎?
老師,我們是服裝公司,購買對方的布料,也讓對方制作成衣服,現在請問送貨單是這樣寫的,對方供應商開了這寫發票內容可以的嗎?
老師,買了點小燈2023.3 2023.4 2023.6有送貨單還有對方蓋的發票章,每張金額是420元左右,這個可以不開票進來嗎?我們是對方付他們什么經營部的。
老師,請問送貨單這是買布料的,對方開的發票是這樣可以嗎?總金額對得上但是內容有點差
老師,請問送貨單數量是3件,發票的數量是1件,但是金額一樣,這張送貨單可以入賬嗎?
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
紅色的送貨單,白色的是發票
需要按發票內容做賬
開具的不明細
這樣的發票也是可以的喔,到最后也是布料做成衣服的,收到發票是制作原材料的,到最后將原材料轉換為庫存商品衣服
是是的,也是可以的
那么老師這種送貨單的總金額直接四舍五入的,那么到時候開發票按照每項的來開就是不對的,有小數點相差,如何直接開金額對上可以的嗎?
價稅合計金額對上就可以。按發票上的金額做賬
送貨單是這樣的,然后不用開出具體妹項的明細
嚴格來講,要開具體的明細
這就很惆悵了,對方的系統總金額是自動取總整數的,這樣開票的數據就相差了
只是些尾數差異,問題不大的
但是付款的金額和發票的金額就是不一樣了呀
尾差通過營業外收支來調整