你好,可以做賬,但是沒法抵扣所得稅的。
老師,我們買了7000塊錢的原材料,但是原材料有問題,影響了我們的生產,所有讓對方賠付我們4萬塊錢,另外7000的貨退給他們,貨款并還給我們(7000已經給開了發票,我們也已經抵扣了),退貨時他們用了我們兩個桶,我們收取他1400元,后來又買了他家17000得設備,這樣簽協議內容可以嗎?7000的進項稅他扣掉了,這個7000票我們還用退還給他嗎?
老師,我想問下,我們是購貨方,11月份對方開了張發票給我們,現在發現這筆金額是我們多付了的,要退這筆費用,但是我已經抵扣了,所以我開了張紅字信息表給他,發票也一起退還給他們了,讓他們沖紅,沖紅后讓他們把紅字發票給我,但是對方現在說紅字發票是不用給我們的,那我現在沒有發票,什么都沒有,我可以直接入賬沖紅原來的那張發票嗎?
老師好,個體工商戶給我們開了一張發票,合同是與該公司簽訂,但合同上注明的收款信息是經營者個人。并且對方給我們出了蓋章證明,證明要支付經營者個人。那我們如果支付這個個人,可以嗎?有什么風險?
我們開了專票給對方,也已經寄出,快遞也送到了,但是對方讓快遞放到他們的門衛室,現在票不見了,回來找我們,我們說復印兩份記賬聯蓋章給她們入賬抵扣,但是她們不同意,想問下還有什么辦法嗎?然后我們說讓對方寫個重開證明蓋章給我們,我們用這個證明做附件去沖紅之前的發票,再重新開給他們,這樣的方式,可以嗎?還是說一定要去掛失發票,但是我們的記賬聯還在啊
老師,我們去年有一張銷項發票上面的單價和數量和品名開錯了,總金額沒問題,然后現在想讓對方紅沖,然后重新開具發票,單價,數量,還要增加一個產品,總金額還是跟紅沖的發票總金額一樣的,這樣可以么?會給對方造成什么影響么?目前讓對方開紅字信息表過來我們紅沖,對方不愿意了
老師:酒店行業增值稅稅負率是多少?綜合稅負率是多少?
老師注冊資本200萬,實收資本200萬,長期待攤3000多萬,負債3000多萬 有哪些風險
老師,我們是一般納稅人,有限公司,我們的經營范圍堆,但我們 實際經營 名牌服裝 跟 普通服裝,跟 食品銷售,給顧客開發票時,商品也就是稅目那可以隨便開嗎?影響我們交稅金額嗎
做融資的話,可以鍛煉什么?
老師,收到股東的實收資本,要怎么做分錄?
老師經營所得申報表中的成本,從哪里取數
老師,所得稅匯算報表和去年的報表不一樣需要調去年的報表和今年的報表期初數嗎
許昌市東城區門面房出租年租金8萬,開票要交多少錢的稅
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
是要納稅調增的嗎?這個是去年的送貨單,但是我們公賬轉他們了,上面日期寫錯了,這么做分錄
當時以為要開票的,先做了管理費用了
你們買來是做什么用的?
辦公室用的,燈
借管理費用、辦公費,貸銀行存款
2022.7月是這樣做的分錄,但是這個只有送貨單,沒開票,2023年也沒做納稅調增的
是的,可以去修改匯算清繳
能不能不改,到2024年時候調這個金額
你好可以可以可以
也就說說2022年這個管理費用1200元,2023年沒有納稅調增,我到今年2024年匯算時候納稅調增1200元,這樣也可以是嗎?這樣的話2023年匯算的不要修改了
這個今年是剛發現的多付的,2023.12月退回現金1200元了
你之前沒有調增,后期修改不了的話,你可以在2024年 不能說是2023年是正規的,如果稅務局一旦查賬的話,你需要去修改的。
哦,不滿500一張,是不是不要發票的,我以為不要票的,可以抵費用的
不是啊 個人銷售給你們的才可以啊 備注身份證號 和個人名字
哦,那這個我弄錯了,
如果虧損的情況下是不是可以不改2023年的納稅調增,
可以的,可以的, 只要你稅務局不查沒有影響
2022年做的是借:管理費用-辦公費 1200貸:銀行存款1200 現金退回 2023.10做:庫存現金1200 貸:管理費用1200 這樣做可以嗎?實際是這個多付的款,沒有買的。當時做以為是買的燈
你好可以的可以這么做的
其他就不要做啥了是吧
是的,不需要做其他的。