是的,只需要紅沖銷售就行,再做正確的
老師,如果對方已經抵扣了發票,退回來了,我這邊只需要紅沖掉就行吧,不用再開個正確的了吧,如果對方沒抵扣跨月退回,我需要紅沖,再開個正確的是么
老師,供應商有張發票字開錯了,我們沒有認證做賬,次月他又重新開了個正確的發票和沖紅的發票給我們。那這個沖紅的和開錯的我們放一起保管就行了么?不用賬務處理吧?謝謝
老師你好,8月開出的發票由于是銷售開成服務了,這個發票在9月紅沖掉,然后重新開一張正確的,這個只需要沖收入就可以了吧,不用沖成本吧
老師,對方11月開的發票開錯了,但是我還沒有認證,他那邊這個月沖紅了,沖紅的發票不用給我的吧?就開正確的給我就行了
老師 你好。我用百望稅盤開電子票,錯了,然后按自動紅沖不行,于是我就手動開了一張紅沖發票,結果開錯金額了。之后我就開了正數發票把開錯的負數發票沖掉了。但是我原本開錯的正數發票應該用什么辦法沖掉?
這個題計提折舊沒有一個是符合這個公式的
老板一共開了4家公司,一家是育苗基地公司,一家是做護膚品原材料,一家是國際貿易公司,一家是投資公司,老板問我幾家公司之間要怎么開票才合適,叫我出一份稅務籌劃方案給他
開代理記賬公司,個體工商戶可以嗎?這樣還是需要三個專職人員嗎?
公允模式下的投房出租了,確認收入的時候,不用結轉成本是嗎?所以可以理解為公允模式下的投房出租是沒有成本的?因為他沒有折扣減值呀!
這總結為提尾不提頭。這道題
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
銀行手續費沒有需要納稅調整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準備