你好,這個(gè)發(fā)票是開(kāi)錯(cuò)了還是退貨?如果是開(kāi)錯(cuò)了,需要紅沖,然后開(kāi)正確的,如果是退貨的,不需要再給他開(kāi)正確的。
老師,如果對(duì)方已經(jīng)抵扣了發(fā)票,退回來(lái)了,我這邊只需要紅沖掉就行吧,不用再開(kāi)個(gè)正確的了吧,如果對(duì)方?jīng)]抵扣跨月退回,我需要紅沖,再開(kāi)個(gè)正確的是么
你好老師,請(qǐng)問(wèn)發(fā)票如果需要部分紅沖的話,如果對(duì)方未抵扣勾選而我們紅沖了的話,那張發(fā)票就無(wú)法抵扣了是不,只能對(duì)方先勾選抵扣,然后再紅沖部分開(kāi)紅字信息表給我們紅沖才行了是嗎?
老師,上月開(kāi)出的專票,本月退貨,但對(duì)方已經(jīng)抵扣了,我這邊開(kāi)了紅字信息表,對(duì)方確認(rèn)后,我再開(kāi)紅字票,對(duì)吧?那原來(lái)已經(jīng)抵扣的專票需要退回給我嗎?
老師,上個(gè)月發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,貨沒(méi)有退回來(lái),就是之前開(kāi)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,紅沖以后我又開(kāi)了一張正確的,那我只需要紅沖銷售就行吧?結(jié)轉(zhuǎn)的分錄不用做了吧
員工工傷會(huì)計(jì)怎樣處理,借應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 貸,銀行存款?
請(qǐng)問(wèn),如果新購(gòu)入的固定資產(chǎn)滿足一次性計(jì)入費(fèi)用,是在當(dāng)季申報(bào)所得稅的時(shí)候就可以直接抵扣嗎?
公司是一般納稅人商場(chǎng),正在裝修中,之前裝修費(fèi)用都記入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,本月有了收入,可以把長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷嗎?怎么攤銷呢?后期還會(huì)有工程款記入
老師,我們酒店是一般納稅人,搭建了一些小規(guī)模的公司(其中有個(gè)物業(yè)公司),把保潔人員和維修人員分到了物業(yè)公司,我現(xiàn)在物業(yè)公司給酒店開(kāi)票,具體怎么開(kāi)? 需要在電子稅務(wù)局的具體操作步驟,還有選的稅收分類編碼,每個(gè)月主要就是保潔和維修,這個(gè)月需要給開(kāi)保潔費(fèi)發(fā)票(因?yàn)闆](méi)發(fā)生維修)
既有內(nèi)銷也有外銷的外貿(mào)公司,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎,如果光外銷沒(méi)有內(nèi)銷就不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅對(duì)嗎
匯算清繳從業(yè)人員含從第三方派遣過(guò)來(lái)的人嗎???(我們有服務(wù)的第三方,他們的工資我們是打到第三方,第三方給他們發(fā)的工資,合同什么的都不是跟我們簽的)
老師,您好,我們公司是一般納稅人,旗下有個(gè)個(gè)體工商戶的門店,在商場(chǎng)里面,租賃合同是一般納稅人作為第三方簽的,因?yàn)楫?dāng)時(shí)個(gè)體沒(méi)有公賬,商場(chǎng)有時(shí)搞活動(dòng),客戶會(huì)刷卡到商場(chǎng)里,款第二個(gè)月會(huì)返到我們一般納稅人的公賬上,那我們是不是要給商場(chǎng)開(kāi)票呢
物業(yè)給我們開(kāi)的房租發(fā)票單位平方米,那我們轉(zhuǎn)租出去可以按年開(kāi)嗎?
金蝶云專業(yè)版,原材料物料收發(fā)明細(xì)表的結(jié)存余額比明細(xì)賬的余額多,怎么處理?
老師請(qǐng)問(wèn)當(dāng)初入職的時(shí)候說(shuō)好工資3000,轉(zhuǎn)正3500,可是過(guò)去了8個(gè)月了我還是3000的工資,現(xiàn)在想3天急辭,我應(yīng)該如何維護(hù)自己?
開(kāi)錯(cuò)了,需要開(kāi)個(gè)正確的,紅字票和正確的都需要給對(duì)方么
對(duì)方已經(jīng)抵扣了,需要給對(duì)方。
對(duì)方?jīng)]有抵扣,是不是只需要給對(duì)方正確的就行
對(duì)的是的,是這么做的。
沒(méi)有抵扣意味著沒(méi)有做賬是吧,抵扣的意味著做賬了,需要紅字票沖掉,然后再做正確分錄
你好,一般情況下是的。
老師,我這個(gè)月已經(jīng)申報(bào)睡了,這個(gè)退回的票,我不用更改申報(bào)系統(tǒng)了吧,只需要在當(dāng)月沖減就行了吧
對(duì)的是的申報(bào)的還是正常申報(bào)。