從工資里扣回獎金時,11 月份扣回 1 萬,這 1 萬在計算 11 月個稅時確實不應再計稅,這樣操作總體上能避免因退還獎金導致多交稅的情況。不過需確保公司財務在申報個稅時準確處理扣減操作。
老師,我們給供貨方付款的時候,供貨方開的發票開多了,我們錢也付多了。后面核對銷售合同的時候才發現,但是發票已經入了賬,如果要重新退票的話,很麻煩。這樣的話,我們多付的部分,對方說他們給我們退回來,然后我們又給他開一個相對應金額的銷售發票。這樣子,我們公司存不存在多上稅的情況?
老師,我公司一個室內裝飾裝修工程,在3個月前第一筆收工程進度款時開了15萬的發票過去,這個月結算第二筆進度款,現在對方公司才說根據合同我們第一次提供的材料發票有問題,要在這次工程款里扣除上次退給我們的稅金,可是那么久了發票對方公司肯定已經抵扣了吧,如果扣稅金對方是不是應該把相應的發票全部退回我公司呢
今年3月份獎金2.8萬,公司要我們開1個點的增值稅普通票發放。但是后來又把發票退給我們了,實際按工資發放的,等于沒有用票。截止目前我們的工資已經19萬了。因為我的發票丟失了2聯一直沒有去退,請問這個2.8萬我年終要不要補稅?如果補按多少補?我的個稅抵扣里面有首套房房貸,2個60歲的老人贍養。我個稅系統里今年已經交了1萬多的個稅了,請問我這個19萬是不是還要按14萬以上補繳繳,還是只從14萬以后補?還有就是丟失的兩聯真的找不到了,打電話問了稅務局,說要找到其他2聯才可以?請問我要怎么辦?
老師你好,我們公司之前是屬于小規模納稅人,在8月份的時候累計收入超過了500萬,在11月份的時候稅局那邊強制要求我們變更為一般納稅人,但是11月份的時候公司沒有收到稅務通知書,就沒有去變更,現在12月份稅局就打電話過來要趕緊變更,但是我們12月1號-8號都已經開了小規模納稅人的票1%的稅率70萬的發票出去,合同也是前幾個月份的,現在稅局說要把發票全部收回開6%的發票,我就想說合同都是1%的稅率規定了,這樣重新開稅率就公司承擔了,并且這幾天開票出去的款都已經收到了,開出去的票也很難收回來,如果不收回來重新開,以后會不會有什么影響?
老師,我們公司19年開發票開多少收多少,但是7月份付款單位由于審計發現合同上計算比例多付5萬多,按道理也不是多付,合同只是他們簽錯了,我們人員沒注意,但是對方就不認了,就喊把多支付退回去,我們也退回去了,但是我們19年開發票出去的,發票他們也退不回來了,我這邊我認為作營業外支出處理這筆退出去5萬多,分錄是借,營業外支出,貸銀行存款,老師這樣處理對嗎,如果不對話應該怎樣處理,我知道這個五萬多稅前不能抵扣,我明年匯算清繳再調增。
企業所得稅匯繳時從業人數有小數點怎么算
老師,請問公司在廣交會賣給國外客人的幾把雨傘,客人要開發票,這種只需要開形式發票吧?我們賬務上按內銷處理對嗎?
老師你好,我是鋼結構制造,我需要核算成本,是根據入庫數據統計還是根據付款數據核算。我們是進多少用多少
老師,我這個貸方帶出憑證不對,該是應付賬款呢,是怎么設置下還是?
老板出差請人吃飯幾千,算差旅費還是業務招待費?
老師您好,去年2024計提員工獎金的時候,做錯分錄了,借管理費用-職工薪酬,寫錯成:管理費用-福利費,我在2025年更正了,那我做匯算清繳的時候可以按管理費用-職工薪酬填表嗎?
老師,我公司是小規模納稅人,如果沒有采購合同的情況下,印花稅時稅務局是按不含稅成本價作計稅依據嗎?銷售沒有合同的話,是按實際結算金額的含稅價還是不含稅價作計稅依據,謝謝
老師這個行業的增值稅稅負率是多少呀
老師你好,我公司24年1月份購買一輛營運二手車,因為老板一直說沒發票未入賬,,現在應該怎么操作。賬務怎么處理
請問老師為什么有的企業利潤表是本年累計和本期兩列,有的是本年累計和本月兩列呢?不是統一的嗎?
老師,如果是退錢到公司,個人所得稅年終匯算清繳的時候可以申請退稅嗎
同學你好 多交了才可以退