收到成本普票時: 借:主營業(yè)務(wù)成本 856561.93 貸:銀行存款等 856561.93 開具差額征稅普票(856561.93 元)時: 此發(fā)票只是用于差額扣除的憑證,無需單獨(dú)進(jìn)行確認(rèn)收入和成本的賬務(wù)處理。一般只在申報納稅時進(jìn)行差額扣除計算。 開具專票(價稅合計 150000 元)時: 確認(rèn)收入: 借:銀行存款等 150000 貸:主營業(yè)務(wù)收入(150000÷1.06)141509.43 貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(150000÷1.06×6%)8490.57
#提問#老師,你好!比如合同簽訂10000元,包含代收代之的工資社保9500元,500元是我公司的服務(wù)費(fèi),我們開了一張差額征收的專票,我寫分錄:借:應(yīng)收賬款 10000,貸:主營業(yè)務(wù)收入 9523.81,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 476.19, 借:主營業(yè)務(wù)成本 9047.62 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 452.38 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 7000 應(yīng)付職工薪酬-社保 2500元,我這樣算出來的收入與發(fā)票統(tǒng)計上及稅控盤里的收入9976.19有出入的?不一致,老師麻煩幫我指導(dǎo)一下,我是哪里錯了?
老師好,我們公司是小微企業(yè)的旅行社,小規(guī)模納稅人,有兩個問題想請教;1、我們開給客戶的發(fā)票可以開普通征收的發(fā)票還是必須開差額征收?2、我們開具的差額征收的發(fā)票,入賬時怎么入?例如我們含稅銷售額1W,扣除客人的住,行,門票扣除額9000,發(fā)票上的稅額是按照扣除后的1000*1%算的,那我入賬時候收入,成本,應(yīng)交稅金是怎么入帳呢?要是事后收到了成本的9000的發(fā)票,這個9000已經(jīng)在開出去發(fā)票的時候扣除了還要入帳么?有點(diǎn)長,謝謝
老師,我公司承包了一片旅游景點(diǎn)區(qū),然后旅游景點(diǎn)里面有所有商戶取得的收入都是統(tǒng)一進(jìn)國家收款碼賬戶的,然后結(jié)賬的時候政府讓我公司開發(fā)票,發(fā)票金額是這個景點(diǎn)國家收款碼全部收入金額,政府再打錢給我們,現(xiàn)在的情況是雖然這筆款政府打到我們賬戶,但我公司又要轉(zhuǎn)給景點(diǎn)的各個商戶里面(商戶大多數(shù)是個人開的那種),我公司實際根本就沒有得這些錢,只得其中一部分,請問一下我公司這個增值稅和企業(yè)所得稅該怎么辦呀
我們是商店公司,與另外一家單位合伙經(jīng)營銷售,我們出地方,收入全部收到我們公司賬戶,按月給另外一家進(jìn)行收入分成,各分收入的50%,另外一家付所有成本,我們只出經(jīng)營場所,他們按月給我們開具應(yīng)該給他們結(jié)算金額的發(fā)票,比如這個收入100萬,后期他們會開具50萬的發(fā)票給我們單位,我們單位拿這50的發(fā)票做成本并進(jìn)行增值稅抵扣。請問這樣操作可以嘛?符合規(guī)定嘛?
我們4月收到一張藍(lán)字發(fā)票,記賬付款之后發(fā)現(xiàn)對方多開了756.85元,我們也相應(yīng)給對方多付了756.85元。發(fā)現(xiàn)這一情況之后聯(lián)系對方公司開了一張銷項負(fù)數(shù)的紅字發(fā)票,金額為756.85,收到票后做了這一部分的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,并掛了其他應(yīng)收款。到了5月報稅的時候,發(fā)現(xiàn)4月收到的那張藍(lán)字發(fā)票沒有被勾選抵扣,因為勾選時已經(jīng)處于紅沖狀態(tài)了,也就是說藍(lán)字發(fā)票并沒有認(rèn)證抵扣結(jié)果我們在賬上已經(jīng)做了進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出請問這種情況稅務(wù)和賬面分別應(yīng)該怎么處理呢?
登錄電子稅務(wù)局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續(xù)費(fèi)35,我這個項目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項減進(jìn)項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺項目開發(fā)票,1、開外管證時,今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對方稅務(wù)局,對方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬,進(jìn)項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務(wù)如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
我開出的856561.93的普票不用做任何賬務(wù)分錄嗎
同學(xué)你好 上面都給你寫了哦