你好,這個沒什么影響的,不用擔心。
老師我們是工業企業。我在做一個流程和相關會計分錄圖,如果說材料采購環節,根據合同預付貨款借預付某公司待,銀行存款。如果說沒有付款,先買材料,以后啥時候有啥時候給,那么怎么寫分錄呢,如果有當日有買賣合同怎么寫,借在途物資待應付某公司,等到貨到了,借原材料待在途物資。是嗎。還是說只有合同,不寫分錄,材料到了在寫分錄。
老師,我有點不太會用工程結算,比如我們和甲方結算時,還沒收款,借應收賬款,貸工程結算,付款時,借,工程結算,貸主營業務收入,平時入成本是借工程施工_合同成本—材料費,貸銀行,我確認收入的同時按比例確認成本,借主營業務成本,貸工程施工,合同成本不行嗎,現在還用合同毛利這些嗎
老師好!我們在2021年12月勞務發票付款給對方了,但在2022年1月收到.當時在2021年12月會計分錄:借:其他應收款,貸:銀行存款;在2022年1月收到發票做分錄:借:銷售費用-勞務費用,貸:其他應收款,老師,這個分錄對嗎?當時沒有暫估成本,怎么寫正確分錄?
公司給工廠付了28000的包材款,對方給我們生產商品,就會抵扣對應的包材款,之前已經抵扣10000元,后續我們不和這個工廠合作了,但是還有18000的包材款在對方那里,對方也不把18000還給我們了,剩下18000的包材也沒有用了,包材在對方倉庫里,不在我們公司倉庫,會計分錄怎么寫,支付28000時,會計分錄寫的是借應付賬款貸銀行存款
老師 我公司是裝飾工程公司,主要是做門店裝修,材料我公司提供,人工是外包給個人讓工長來裝修的,都是先收錢,上個老師給我的分錄是這樣寫的,但我覺得“工程施工--合計”這為什么貸方寫了2次呢? 1. 收到預付款時: 借:銀行存款 貸:合同負債 - 預收工程款 2. 開始施工時: 借:工程施工 - 材料費 工程施工 - 人工費 貸:原材料 應付職工薪酬 3. 結算時: 借:合同資產 貸:工程施工 - 合計 4. 完工并收到全部款項時: 借:銀行存款 貸:主營業務收入 同時: 借:主營業務成本 貸:工程施工 - 合計 5. 完工結算,合同資產轉收入時: 借:主營業務收入 貸:合同資產
#提問#老師,我們公司工抵房拿回來的房子,現在產權歸公司,開發商給公司只能開普票,不能開專票嗎?那這個房子賣的時候我的增值稅就損失了嗎?
是不是2013年以前注冊的公司全部都已經實繳了?
老師,補交去年的房產稅,滯納金會計分錄。補交當年的房產稅,滯納金會計分錄分別怎么做
老師,請問下合同負債產生的違約金是進相應商品的成本還是進營業外支出
老師,我們公司賣貨給A公司,A公司是要出口的,但是當時A公司沒有出口資質,就找我們老板說借用我們公司出口。 后面老板就幫他們用我們公司報關出口了,那個貨款呢又是美元轉到他們A公司的, 這樣的情況能退稅嗎
老師您好,我的科目余額表應交增值稅銷項稅借方有余額0.02元,這個我查出來是2023年2季度繳納的時候多交了0.02元,但是不知道為啥我的銀行賬又是平的,老師這個應該怎么調整合適呢
老師,我們酒店是一般納稅人,搭建了一些小規模的公司(其中有個物業公司),把保潔人員和維修人員分到了物業公司,我現在物業公司給酒店開票,具體怎么開? 需要在電子稅務局的具體操作步驟,還有選的稅收分類編碼,每個月主要就是保潔和維修,這個月需要給開保潔費發票(因為沒發生維修) 我選的這個編碼對嗎?
請問工資能用一般戶發嗎?
去年繳納的所得稅達不到稅負率,稅務局讓補繳,是在匯算清繳的時候調整費用嗎,調整的費用有什么要求嗎
老師:我們是一家私立醫院,病人就餐免費,還需要交增值稅嗎?該怎么做會計分錄?