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老師好!我們在2021年12月勞務發票付款給對方了,但在2022年1月收到.當時在2021年12月會計分錄:借:其他應收款,貸:銀行存款;在2022年1月收到發票做分錄:借:銷售費用-勞務費用,貸:其他應收款,老師,這個分錄對嗎?當時沒有暫估成本,怎么寫正確分錄?

2023-01-14 10:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-14 10:49

這樣處理,可以的。費用確認在了22年。

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快賬用戶6309 追問 2023-01-14 11:12

但是老師,這個費用實際是2021年的,這筆費用金額200多萬,導致2022年虧了

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齊紅老師 解答 2023-01-14 11:16

21年已經匯算清繳完。不建議再修改了。

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快賬用戶6309 追問 2023-01-14 11:17

謝謝老師

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快賬用戶6309 追問 2023-01-14 11:19

勞務費用算到22年匯算清繳嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-14 11:23

是的,勞務費用算到22年匯算清繳

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這樣處理,可以的。費用確認在了22年。
2023-01-14
同學,你好,這個可以的。
2021-02-04
2022年1-3月的房租攤銷 借:制造費用55045.87 貸:預付賬款55045.87 2022年收到發票24萬 借:以前年度損益調整12 貸:其他應付款12
2022-04-25
對的,是的,更正的分錄是這么做的。
2023-01-04
你好,這個做管理費用里面就可以 中標的,你們還沒有開始施工發生的,這個不用做成本
2023-04-14
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