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老師您好,請問我們公司是一般納稅人,當月發生的銷項稅額,申報增值稅稅是用進項抵扣了,當月無需繳納增值稅,請問需要做抵扣的分錄嗎?

2024-11-04 15:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-11-04 15:38

不需要 根據以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款

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快賬用戶3440 追問 2024-11-04 15:40

收到,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-11-04 15:42

不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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