您好,這只能悄悄入在25年了,費(fèi)用不是能跨年的,把日期貼住, 借:管理費(fèi)用等 貸:其他應(yīng)付款,這個(gè)款付過(guò)了的話,以前有掛 其他應(yīng)付款
老師,問(wèn)一下我六月份記賬有一筆費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我入賬進(jìn)項(xiàng)稅做了待抵扣沒(méi)有認(rèn)證,七月份發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票有問(wèn)題已退回重開(kāi),重開(kāi)的發(fā)票日期屬于7月份了,那么我六月入賬的是不是要沖賬,不可以直接把7月份發(fā)票放到六月賬里吧
老師,我在24年3月份收到23年6月開(kāi)的一張加工費(fèi)的增值稅專用發(fā)票,該筆費(fèi)用沒(méi)有在23年預(yù)提,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在我要把這個(gè)費(fèi)用做什么科目?如果是做以前年度損益調(diào)整的話,那對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅可以在本期抵扣正常入賬嗎,還是進(jìn)項(xiàng)稅也要做以前年度損益調(diào)整科目呢
老師你好 請(qǐng)問(wèn),假如說(shuō)25年6月份做賬,發(fā)現(xiàn)24暖有筆2000元的費(fèi)用票,沒(méi)有抵扣,假如說(shuō)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的費(fèi)用票,那么25年6月份,這筆費(fèi)用,我該怎么入賬
老師,我們24年需要給代理商的補(bǔ)貼款假如是30萬(wàn),但還沒(méi)支付,假如我十二月對(duì)該筆款進(jìn)行賬務(wù)處理,計(jì)提借銷(xiāo)售費(fèi)用 30萬(wàn) 貸 其他應(yīng)付款 30萬(wàn)。但25年二級(jí)代理商說(shuō)該筆補(bǔ)貼款拿來(lái)抵貨款就可以,然后我這邊給他開(kāi)的發(fā)票是紅沖30萬(wàn),那我賬務(wù)處理該怎么做?
老師,我們23年給代理商的激勵(lì)費(fèi)23年12月份計(jì)提,有30萬(wàn)這樣,但24年并沒(méi)有支付給他們。而是拿來(lái)抵貨款,假如激勵(lì)費(fèi)是30萬(wàn),他們訂貨80萬(wàn),那他們只需支付50萬(wàn)過(guò)來(lái)就可以,正確的做法應(yīng)該是我們調(diào)整23年計(jì)提的費(fèi)用,然后24年開(kāi)折扣發(fā)票30萬(wàn),但我們24年并沒(méi)有開(kāi)30萬(wàn)的折扣發(fā)票,而是直接開(kāi)80萬(wàn)的發(fā)票,現(xiàn)在24年的賬我們還沒(méi)結(jié)完,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在該怎么調(diào)整這筆賬?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過(guò)了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷(xiāo)售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買(mǎi)包包,首飾,煙酒,送客戶,開(kāi)普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷(xiāo)售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷(xiāo)售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類(lèi)型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)單上報(bào)銷(xiāo)人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷(xiāo)人,領(lǐng)款人處沒(méi)有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫(xiě)現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
可以用以前年度調(diào)整來(lái)嗎
或者說(shuō)如果金額過(guò)大,比如主營(yíng)業(yè)務(wù)成本票,價(jià)稅合計(jì)11300元
還有個(gè)問(wèn)題:假如9月份收到5月份的費(fèi)用發(fā)票,開(kāi)票日期也是5月份,公司未付款,這該怎么做賬,是直接做到9月還是,要調(diào)整之前的報(bào)表重新報(bào)稅
您好,可以用?以前年度調(diào)整,同時(shí)更正申報(bào)當(dāng)年的24報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表。也就是申報(bào)數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。 直接做9月,5月我們漏計(jì)提了,就是沒(méi)?有權(quán)責(zé)發(fā)生制,各月的利潤(rùn)表不真實(shí),沒(méi)有跨年,稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)是沒(méi)?有的
那分別24年的所以稅費(fèi)已經(jīng)交過(guò)了,25年6月我用以前年度損益方式調(diào)整了這不費(fèi)用后,那么24年少交的稅是怎么處理的
您好,少交的稅在25年并的 如果是以前年度的,分錄: 1、借:利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 100(數(shù)據(jù)請(qǐng)忽略) 貸:以前年度損益調(diào)整 100 2、借:以前年度損益調(diào)整 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 100? 3、借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 100 貸:銀行存款 100
老師老師,如果是以前年度多交了呢
您好,咱要退稅呀,風(fēng)險(xiǎn)好大的,我就是退稅被查了, 一定要退的分錄就是上面的反分錄,借貸科目換一下