同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
老師,我們接手一家轉(zhuǎn)讓的建筑公司,這個(gè)公司是去年3月份成立的,他們以前沒(méi)有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生業(yè)務(wù)就沒(méi)有建賬,沒(méi)有科目余額表,期初建賬數(shù)據(jù)要以我們現(xiàn)在的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)嗎? 我們接手的幾個(gè)月也沒(méi)有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生,這個(gè)月去稅務(wù)局零申報(bào)了企業(yè)所得稅,增值稅,附加稅,他們?cè)?月份申報(bào)了今年1到3月份的財(cái)務(wù)報(bào)表,4到6月的未申報(bào),我在10月份補(bǔ)報(bào)4到6月份和申報(bào)7到9月份的財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),是按照他們以前的數(shù)據(jù)申報(bào)還是零申報(bào)?
11月份收到的運(yùn)費(fèi)發(fā)票,要在12月份申報(bào)運(yùn)輸印花稅的吧,是不是選擇按次申報(bào),可是后面稅款所屬期自動(dòng)跳在了12月,需要手動(dòng)改嗎
老師,我們是汽車租賃公司,我們的印花稅技術(shù)合同是按次申報(bào)的,我們分別在9月1號(hào)和9月3號(hào)開(kāi)了兩張發(fā)票,現(xiàn)在怎么申報(bào)印花稅,直接申報(bào)到一起可以嗎
補(bǔ)報(bào)2012年5月至2017年2月期間的各項(xiàng)申報(bào),比如印花稅是按照資金賬簿按次申報(bào),而這期間一直未領(lǐng)用,公司這期間沒(méi)有發(fā)生任何業(yè)務(wù),也未雇傭任何員工,是一般納稅人,補(bǔ)報(bào)的話是必須按月按季,按年正常申報(bào)的模式還是說(shuō)可以:比如印花稅申報(bào),所屬期直接寫2012-5至2017-02 然后數(shù)據(jù)是0?這樣可以嗎?
9.14收到了技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票6萬(wàn),未申報(bào)印花稅,申報(bào)類型是按次申報(bào)的,現(xiàn)在補(bǔ)申報(bào)可以所屬期寫10月31日合并到10月份的數(shù)據(jù)一起申報(bào)嗎
請(qǐng)問(wèn),單位盈余公積轉(zhuǎn)增注冊(cè)資本,涉及哪些稅款?
電子稅務(wù)局登錄后的自然人業(yè)務(wù)跟個(gè)稅App有身份關(guān)系
工程質(zhì)保金未付完,是否可以入固定資產(chǎn)賬目
公司多扣了員工個(gè)人部分社保怎么調(diào)整,這個(gè)人已經(jīng)離職了,怎么做賬
老師我老板有一處房產(chǎn),無(wú)償提供給公司用,有一家合作公司要付租金但對(duì)方要開(kāi)發(fā)票,我們公司開(kāi)給他?
年度財(cái)務(wù)報(bào)表是什么?
老師,您好,打擾一下 我想問(wèn)一下 這個(gè)圖片的票據(jù)號(hào)碼就是承兌號(hào)碼嗎?
老師,請(qǐng)教一下,公司為維護(hù)客戶,帶客戶旅游的餐飲、住宿、門票等相關(guān)費(fèi)用是進(jìn)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
老師,你好,我們是電商企業(yè)。客服外包了,因客服出差錯(cuò)需要扣他們的錢(從客服費(fèi)用中扣除),平時(shí)他們會(huì)給我們開(kāi)客服的發(fā)票,扣除的客服費(fèi)用應(yīng)該怎么做賬。票上怎么處理?
老師個(gè)人社保貸方有余額是去年的怎么調(diào)賬
如果所屬期寫9月14日是算逾期申報(bào)嗎,會(huì)影響納稅信用等級(jí)嗎
同學(xué),你好 寫9月14日是算逾期申報(bào)的
老師建議是寫9月14還是10月31
同學(xué),你好 建議是寫10月31