今年都開業(yè)了直接計(jì)入管理費(fèi)用
新公司2020年11月剛成立,沒(méi)什么成本費(fèi)用支出,卻收到了50萬(wàn)的款項(xiàng),是2021年的合作項(xiàng)目,已經(jīng)開發(fā)票了。請(qǐng)問(wèn)老師,這筆收入在申報(bào)2020年企業(yè)所得稅時(shí),可不可以不算作2020年的收入,而算作2021年的收入?
制造業(yè)企業(yè)在籌建期也稱建設(shè)單位建造新廠房,改造舊廠房,施工單位向建設(shè)單位申請(qǐng)了三筆工程款,第一筆2023年12月28日開票,2024年1月2日支付,2024年2月4日申請(qǐng)(第一筆款申請(qǐng)時(shí),支付時(shí),收到發(fā)票時(shí)建設(shè)單位怎么寫分錄入帳呢?這個(gè)憑證應(yīng)該登記在2023年還是2024年呢?第二筆,1月3日支付,2月4日開票,2月5日申請(qǐng)(第二筆款申請(qǐng)時(shí),支付時(shí),收到發(fā)票時(shí)建設(shè)單位怎么寫分錄入帳呢?記賬憑證是記在一月還是二月呢?)第三筆,2023年12月30日開票,12月31日申請(qǐng),2024年1月5日支付(第三筆款申請(qǐng)時(shí),支付時(shí),收到發(fā)票時(shí)建設(shè)單位怎么寫分錄入帳呢?這個(gè)記賬憑證記在2023年的12月還是24年的1月呢?)
問(wèn)一下關(guān)于建筑行業(yè)的項(xiàng)目的核算?一個(gè)項(xiàng)目2023年6月開了這個(gè)項(xiàng)目的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入發(fā)票50萬(wàn),這個(gè)項(xiàng)目開出的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入發(fā)票與最終審計(jì)結(jié)算價(jià)是相同的,2023年6月同時(shí)發(fā)生了一筆材料費(fèi)10萬(wàn),取得材料發(fā)票10萬(wàn),入賬未付款,剩余480000萬(wàn)的成本發(fā)票在2024年2月取得,并入賬與付款。問(wèn)2024年2月取得的成本480000萬(wàn)怎么做賬,需要做成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎,財(cái)務(wù)處理是怎樣的?
老師你好!2023年成本費(fèi)用已經(jīng)產(chǎn)生,2023年利潤(rùn)是虧損的,然后收入發(fā)票是今年第一季度開的,因?yàn)槭菣C(jī)械工時(shí)費(fèi),去年并未核算工時(shí)費(fèi),今年2月核對(duì)核算好才開的收入發(fā)票,這個(gè)去年的成本費(fèi)用怎么做賬處理,今年的收入怎樣處理做賬,謝謝老師!
老師企業(yè)成立是2023年11月,然后2024年2月開業(yè)支出一筆5萬(wàn)的開業(yè)費(fèi)用,這個(gè)可以入開辦費(fèi)?怎么處理
登錄電子稅務(wù)局會(huì)有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒(méi)有申報(bào)和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實(shí)際到賬9965手續(xù)費(fèi)35,我這個(gè)項(xiàng)目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒(méi)做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時(shí),今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬(wàn)的話,那我開外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬(wàn)? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開票金額超過(guò)10萬(wàn)元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說(shuō)手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來(lái)再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬(wàn),出口銷售100萬(wàn),退稅率9%,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒(méi)計(jì)提過(guò),怎么重新開始做賬計(jì)提
我這個(gè)問(wèn)題問(wèn)到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開票收入),請(qǐng)問(wèn)這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
好,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!如果感覺(jué)滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。