您好,今年開都收入發票做到今年賬里就行,成本費用發票是2023年的嗎?
老師,我單位是今年虧損300多萬,沒有銷售收入,因為工廠未建成,還在建設期間,去年有計提盈余公積1萬多,今已彌補虧損,今年發生招待費用2萬多,這2萬的招待費用作處理嗎?怎么處理?謝謝
老師你好,我們公司去年是核定征收,今年是查賬征收,今年3月份才確定的,但是今年2月份的時候付了一筆機械臺班費沒有收成本票,現在讓供應商補開成本票,我當時已經記賬了,現在這個發票是附在之前的憑證還是沖紅之前的憑證,重新記賬呢?
老師你好,我想問下,我公司去年的房租費因為沒拿到發票,就掛著,(去年到今年的10份都是核定征收的)我在今年3月份就直接無票進去了成本,誰知道10月份給取消了核定,那么我想知道,這筆費用是不是要去開票回來入賬,但是按照權責發生制,這筆費用也不能進入今年的費用里面呀,老師,這樣的情況,我該怎么處理,直接調整去年的未分配利潤嗎?
你好,老師。發票開票日期是2021年12月,金額1萬,運費專用發票。我當年未計提沒做賬。今年2月收到發票,怎么做賬。做費用的話今年能所得稅扣除嗎。去年單位虧損。所得稅匯算申報也已經完成了。
今年2月份,我們老板讓調一筆去年的賬,去年12月確認收入成本的項目,她說到今年再確認,然后我用以前年度損益調整結轉到了未分配利潤,資產負債表是沒問題的,然后今年2季度報表,確認了收入和成本,做完利潤表,發現要交企業所得稅,因為那筆調賬不影響利潤表,利潤表相當于去年記了一遍收入今年又記一遍,我就不知道怎么處理這個情況合適了
老師。我們公司的賬上庫存商品的負庫存是啥意思?怎么導致的呢?
請教關于個稅多計提的歷史問題 多計提的原因是:計提個稅不是按照自然人個稅系統申報測算的,而是前任會計手工計提的 現在統計2018-2023年,多計提了3069.71元 請教下 現在多計提的這部分怎么處理
老師,監理公司,需要給掛證人員的證書錢,但是這個人員是通過中介過來的,要把錢打給中介,需要簽合同,這種合同業務內容是什么呢?開發票給我們的話應稅服務是什么呢?
老師好~咨詢下,我們公司是小規模納稅人,目前公司裝修,產生了一系列費用。對方給我們開具了建筑服務類發票,都是普票,有的發票稅率是9%,有的發票稅率是1%,這個有什么區別嗎?針對我們購買方和銷售方~
老師,我們是做板材批發的,國補怎么怎么做賬呢
老師,你好,請教一個問題,合同違約金是和商品合并開票嗎,那賬務部分呢,是分開記到營業外收入還是和商品一樣放到主營業務收入
老師,您好, 我想咨詢的是,小規模開票劃算還是一般納稅人開票劃算。小規模開一點的普票,進項要加6個點。一般納稅人開13個點專票,進項加10個點抵13個點
老板買的車放入公司名下增值稅正常抵扣沒問題吧
銀行資信證明是否是3A在哪里查
老師??蛻籼峁┰牧?我們負責加工收取加工費。怎么做賬開票
是的,其實收入也是2023年產生的,只不過事情沒有做完,然后做完了,雙方核對好數據,今年2月才的發票,主要是現在成本在去年,收入在今年,那么就產生利潤了,今年利潤不能彌補去年虧損,
那你可以先把匯算清繳做完以后就可以彌補虧損了。
先報匯算,然后再報今年的稅是吧,那上年虧損的數據,會自動出來嗎
一季度的時候,你做了匯算清繳以后彌補虧損的數字會帶出來。
還有,那如果2月暫估的費用,然后4月收到費用發票,那么發票是直接貼到2月記賬憑證上面嗎,
對,如果是同一年度的話就這么做就可以。
謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝,多謝!
老師你好!剛才先把匯算報了,然后再報的季稅,上年的虧損數據沒有出來,怎么處理
這個你已經做完混合清繳了,是嗎?
是的,已經做了上年的匯算清繳了 剛才報這個季度的稅時,上年的虧損的數據還是沒有出來
你可以點擊重置申報清冊。然后再重新填寫一下數據。
電子稅務局上面嗎 我看下
對,就是在電子稅務局里面
在哪個里面找,重置申報清冊,請問
你可以把你那個記錄截圖發給我看一下嗎
老師你看下,上年的數據沒有變過來
您看看有沒有類似于刷新或者是重置的按鈕