你好,是不是期初錄入到期末里面了,可以截圖看下么,錄入正確試算平衡的
老師,接手別人做過(guò)的賬,我換軟件繼續(xù)后面的,我是不是根據(jù)他的科目余額表,把科目余額表上的期末數(shù)據(jù)作為期初數(shù)據(jù)錄入到系統(tǒng),再開(kāi)始做賬?
老師,一家公司的賬務(wù)10月份從另一家代賬公司轉(zhuǎn)過(guò)來(lái),我現(xiàn)要在我們的財(cái)務(wù)軟件上錄入該公司的相關(guān)數(shù)據(jù)作為本期期初數(shù)據(jù),請(qǐng)問(wèn)我是只要根據(jù)他們交接的科目余額表上的期末余額數(shù)據(jù)錄入到我系統(tǒng)的期初余額欄里,還是他們科目余額表上的期初余額和本期發(fā)生額也得錄入到我系統(tǒng)?
請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)交接的時(shí)候,有科目余額表,利潤(rùn)表,資產(chǎn)負(fù)債表,根據(jù)科目余額表設(shè)置期初,利潤(rùn)表需要填入到損益里面嗎,因?yàn)榭颇坑囝~表里面損益是沒(méi)有余額的,如果只根據(jù)余額表錄入期初,那利潤(rùn)表就沒(méi)有數(shù)據(jù)游戲米線,嗎
老師,您好,新收到的賬,沒(méi)有賬套,只有科目余額表,所以根據(jù)科目余額表來(lái)設(shè)置了期初余額,為什么登記完10月份的賬后,打開(kāi)科目余額表,期初數(shù)為什么不是我錄入的期初數(shù)了,錄入的期初數(shù)應(yīng)該是永遠(yuǎn)不變的吧?
老師 我半路接回來(lái)的賬 只有科目余額表 我是按科目余額表錄入期初數(shù)據(jù)對(duì)嗎?
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎?
行政單位支付給員工個(gè)人的差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開(kāi)具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說(shuō)申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購(gòu)買(mǎi)的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
幫忙看一下謝謝
我看錄入的銀行存款是對(duì)的 貸方?jīng)]有,應(yīng)收賬款的進(jìn)入到借方負(fù)數(shù),這個(gè)沒(méi)問(wèn)題的,不影響試算的,對(duì)照數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)是錄入數(shù)據(jù)錯(cuò)了