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老師你好,在做賬業務中pos機多收客戶手續費后多余的錢怎么做賬,如收客戶30元 實際提現花了18元,這筆分錄怎么做

2024-10-26 05:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-10-26 05:39

你好!對于這種情況,可以這樣做賬: 借:銀行存款 30元(實際收到的款項) 貸:應交稅費-應交增值稅(按規定比例計算) 貸:主營業務收入 18元(實際服務費用) 貸:其他業務收入 12元(多收的手續費部分) 這樣既清晰又符合會計處理規范。

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快賬用戶7674 追問 2024-10-26 16:45

老師你好,這筆賬帶方沒做在主營業務收入了,之前都做在財務費用手續費里面了

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齊紅老師 解答 2024-10-26 16:47

好的,如果之前的處理方式是將這部分費用歸入到財務費用的手續費中,那么可以繼續按照既定的會計政策處理,即: 借:銀行存款 30元 貸:應交稅費-應交增值稅(按規定比例計算) 貸:財務費用-手續費 18元 貸:其他業務收入 12元 這樣處理可以保持會計處理的一致性。

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你好!對于這種情況,可以這樣做賬: 借:銀行存款 30元(實際收到的款項) 貸:應交稅費-應交增值稅(按規定比例計算) 貸:主營業務收入 18元(實際服務費用) 貸:其他業務收入 12元(多收的手續費部分) 這樣既清晰又符合會計處理規范。
2024-10-26
你好同學借:銀行存款 133382 財務費用18 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值 稅
2021-01-26
?你好? ?這個要計入財務費用的。 因為你還得沖應收賬科目的??
2021-01-27
借銀行存款貸預收帳款9945退回去,借預收賬款貸銀行存款9945。
2021-10-09
同學你好 客戶多給的是計入營業外嗎
2021-03-18
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