是的,直接在電子稅務(wù)局開紅字發(fā)票
你好老師 電子普通發(fā)票上個(gè)月的要重新開 是要出紅字信息表嗎
開出的銷項(xiàng)票當(dāng)月可以在開票系統(tǒng)上作廢,過(guò)了當(dāng)月作廢①對(duì)方在電子稅務(wù)局做認(rèn)證抵扣了需要對(duì)方提供紅字通知單這邊負(fù)數(shù)開具銷項(xiàng)發(fā)票即可;②對(duì)方?jīng)]有在電子稅務(wù)局做認(rèn)證抵扣直接負(fù)數(shù)開具銷項(xiàng)發(fā)票,負(fù)數(shù)開具銷項(xiàng)發(fā)票是沖紅的意思嗎?
在國(guó)家稅務(wù)局開了普通電子發(fā)票,現(xiàn)在退錢了,這個(gè)發(fā)票作廢是需要開紅字發(fā)票對(duì)沖嗎?
老師,這個(gè)月在電子稅務(wù)局的全電發(fā)票沖紅了上月的發(fā)票,那沖完了還要開具正確的,是直接用藍(lán)字開具了嗎?
電子普通發(fā)票開錯(cuò)了需要重開,發(fā)票是跨月開的,1%稅率,對(duì)方要求補(bǔ)10個(gè)點(diǎn)的稅,這合理嗎?
工會(huì)籌備金工會(huì)經(jīng)費(fèi),什么樣企業(yè)需要交這個(gè)東西
工會(huì)經(jīng)費(fèi)什么樣的企業(yè)需要那個(gè)呃繳納這個(gè)東西?
一般納稅人取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不足,新成立小規(guī)模納稅人,怎么樣進(jìn)項(xiàng)業(yè)務(wù)拆分。主營(yíng)業(yè)務(wù)是體育場(chǎng)館服務(wù),羽毛球,乒乓球,籃球培訓(xùn)。儲(chǔ)值打球。接團(tuán)建,比賽。
老師,就我新到了一個(gè)企業(yè),是賣奶茶粉的,庫(kù)存不是很準(zhǔn),開單的時(shí)候怎樣知道某個(gè)品類有沒(méi)有貨了?
付款50w,有發(fā)票有銀行回單沒(méi)簽合同能稅前扣除嗎
老師,您好~想咨詢,企業(yè)賬上與一個(gè)自然人股東掛賬往來(lái)款,如果這個(gè)自然人股東去世了,這筆往來(lái)款如何進(jìn)行會(huì)計(jì)及稅務(wù)口徑的處理?
呃,電子稅務(wù)局有那個(gè)企業(yè)登錄和自然人登錄,這兩個(gè)有什么區(qū)別嗎?然后我看他們自然人登錄也那個(gè)什么也也可以辦,也可以辦那個(gè)就是企業(yè)業(yè)務(wù)呀,怎么回事呢?自然人不可以辦企業(yè)業(yè)務(wù)吧?為什么可以辦呢?
公司收到10萬(wàn)承兌,找機(jī)構(gòu)扣掉900后到原戶,這樣原戶到款的金額就和開票不一致,會(huì)有900的差,900的差該怎么處理
這個(gè)題計(jì)提折舊沒(méi)有一個(gè)是符合這個(gè)公式的
老板一共開了4家公司,一家是育苗基地公司,一家是做護(hù)膚品原材料,一家是國(guó)際貿(mào)易公司,一家是投資公司,老板問(wèn)我?guī)准夜局g要怎么開票才合適,叫我出一份稅務(wù)籌劃方案給他
小規(guī)模公司,上月開的是普通發(fā)票,這個(gè)月開紅字,然后上個(gè)月季度已經(jīng)申報(bào)稅了,雖然是免稅的。那這個(gè)需要怎么處理?
不影響上月報(bào)稅的哈,本月正常做負(fù)數(shù)銷售收入
那購(gòu)進(jìn)來(lái)的當(dāng)時(shí)做了購(gòu)進(jìn)也未開票,這個(gè)月開票進(jìn)來(lái)開13點(diǎn)的專票,那我是不是也要做張退回單?
不需要的,只是補(bǔ)開票,不影響你的進(jìn)貨流程
可當(dāng)時(shí)我進(jìn)貨是沒(méi)有稅點(diǎn)的也
進(jìn)貨要抵扣本身就是按不含稅價(jià)入庫(kù)
采購(gòu)65萬(wàn)銷售80萬(wàn)要交多少錢的稅(增值稅、附加稅、印花稅、企業(yè)所得稅)
不需要算你算稅的,申報(bào)的時(shí)候自動(dòng)算稅
增值稅是17256.63,附加稅是2070.80,印花稅等于384.96,所得是稅滿足小微就是6514.38