你好,你抵扣當月的增值稅嗎?如果抵扣當月的增值稅,月底就做。還有沒有認證的時候做到待認證
請問,我是一般納稅人,8月份有一張專票沒有在當月抵扣進項稅,這個時候入的科目是叫做應交稅費-應交增值稅(待抵扣進項稅額)?直到10月份抵扣時,再從沖回來,借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額),貸:應交稅費-應交增值稅(待抵扣進項稅額)
4月份收了一張發票,進項,上個財務做的是借:研發支出,應交稅費-待認證進項稅,貸,其他應付款,然后4月份抵扣了這張票,當時月底做了一個轉出,借應交稅費-進項,貸了應交稅費-待抵扣,7月沖紅這個票,怎么做分錄?
這月不打算抵扣 待抵扣進項稅額 這月打算抵扣 進項稅額 所以當這月寫了待抵扣進項稅額 借應交稅費 待抵扣進項稅額23 貸其他應收 下月打算用了 下月是 借其他應收 貸 應交稅費待抵扣進項稅額23 是這樣就行嗎?還有其他分錄需要做的嗎?
收到進項發票時全部做應交稅費-待抵扣進項稅額,認證時借應交稅費-應交增值稅-進項稅額,貸應交稅費-待抵扣進項稅額,月末還需要怎么結轉嗎?
老師,請問假如這個月有進項回來,但是還沒有抵扣,是做進項稅額轉待抵扣進項,借 應交稅費-待認證進項稅額,貸 應交稅費-進項稅額,抵扣了,做認證進項稅額,借 應交稅費-進項稅額,貸 應交稅費-待認證進項稅額,是這樣的嗎
如果公司不夠錢,找股東的親戚借錢進來還是股份自己借錢進來比較好?哪個比較合理?風險小
老師,公司是銷售水,現在客戶要給制版費,我公司怎么開發票給他,開什么類目
公司收入不夠支出,找外面的親戚朋友借錢給公司,每個月借一萬多給公司,如果持續一兩年,會有風險嗎?是什么風險?
老師,交的上季度的印花稅怎么做賬,當時沒有計提
企業匯算清繳審計,資產負債類需要關注那些事項?
老師,這個月補了去年的收入,已經更正了去年12月份的增值稅申報表,交了增值稅,賬上是這個月借:應收賬款貸::以前年度損益調整應交稅費——應交增值稅,還需要調整其他報表嗎?
老師,我們有一筆13%加工修理修配發票要開,對方分2次開票,一次70%,30%,開票單位寫項,這后邊單價和單位怎么填呀?是按各自金額填1項,對應金額,還是按原金額,分成,70%,30%
老師,財務軟件里帶出來的現金流量表能用的嗎?
想咨詢一下,前任會計,在增值稅附加稅計提的時候,有計算性錯誤,到致科目有余額。我這邊不想去翻幾年前的賬。轉到哪個科目可以給他做平了。分錄怎么做比較好?
穩崗補貼的政策具體指什么?