你好,可以的,操作沒問題
超市買的充值購物卡中秋佳節送客戶的,發票開的品名是預付卡銷售,請問老師這個可以入管理費用的招待費用嗎?
請問一下,在順豐購買的預付卡1000元,可以直接入管理費用嗎?給客戶買煙的發票可以入招待費嗎?
老師,請問我公司購買的購物卡用于送禮,取得預付卡的發票,可以直接計借管理費用業務招待費 貸銀行存款嗎 謝謝
老師好, 我們是小企業會計準則。 購買購物卡送客戶,購物卡發票開的是“預付卡”。 請問,這個需要先通過“預付賬款”來核算嗎? 還是說,可以直接計入管理費用——業務招待費?
請教老師:公司買超市卡送客戶,收到超市開的預付卡1萬元發票可以直接做業務招待費嗎
所有者權益為負,彌補后還有利潤如何調財務報表
小規模按開票收入金額申報印花稅,申報繳納了稅款,沒有買賣合同,有什么影響
老師,簡易計稅就是差額納稅吧.那剛才不是說可以用應交增值稅抵減科目嗎究竟怎么做啊,那我這樣做行不行,比如開出100就借銀行存款100貸主營業務收入100/1.03貸應交增值稅銷項稅額100/1.03*0.03然后成本直接記借主營業務成本80貸銀行存款80然后申報的時候根據差額100-80=20*0.03申報,然后把應交增值稅銷項和實際申報的差額計入借應交增值稅抵減,貸主營業務收入或者主營業務成本簡易計稅用“應交稅費——簡易計稅”科目核算。確認收入時,按含稅收入換算不含稅收入及增值稅額入賬;確認成本時,因進項不能抵扣,稅額計入成本,也需價稅分離;繳納增值稅按該科目貸方減借方余額計算應納稅額
個體工商戶開的專票可以抵扣稅嗎?還有25年1月注冊公司還可以減少注冊資金嗎?
一般納稅人收到蔬菜種植合作社開的1%普通發票能抵進項嗎?
你好,出口退稅的課沒有更新呀
老師,出納到銀行買支票時,領購單上蓋的2個章是公章和出納的人名章嗎?還是別的什么章?
請問老師,我們有研發費用,企業所得稅匯算時,研發費用加計扣除明細表填寫了,期間費用明細表里研發費用也填了,但是主表的研發費用那行是0,怎么辦
簡易計稅究竟用應交稅費應交增值稅抵減科目還是簡易計稅科目
請問老師。我們外購一批酒送給客戶,賬務已經視同銷售做進成本了,那年度匯算的時候,也是要填視同銷售收入和視同銷售成本,一加一減就不用交所得稅了嗎?
匯算清繳稅前可以扣除嗎?
沒有正規費用發票
你好,這個不行。稅務局 一般不允許。 除非你能給對方代扣代繳個稅。
那意思是先做飯招待費,但是調增納稅對嗎
你好,是的,就是這樣理解
好的,收到,謝謝老師!
你好,不用客氣的了