同學(xué)你好 下個月收到發(fā)票時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-(進項稅) 管理費用 (差額,可能在借方或者貸方) 貸:應(yīng)付賬款
老師您好,請問企業(yè)代替員工支付的水電費需要計提嗎?目前我們公司的做法是在計提房租水電的時候把應(yīng)收員工水電費的那部分計入到了借:其他應(yīng)收款—員工水電費,貸:其他應(yīng)付款—物業(yè)公司 ,然后在支付工資的時候借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款—員工水電費,請問這樣做分錄對嗎?
老師們好,我們公司是小規(guī)模物業(yè)公司,每個月支付電費時有部分是代收代付, 支付電費是:借:管理費用-水電費 借:其他應(yīng)收款-水電費 貸:銀行存款 那我們開出發(fā)票后,稅費如何計提入賬呢
本月計提辦公室電費分錄,借管理費用水電費100(不含稅),貸應(yīng)付賬款**公司。下個月收到專用發(fā)票并付款,怎么處理啊
老師,我們這個季度計提了水電費分錄是這樣寫的 借:管理費用-水電費,貸:應(yīng)付賬款-物業(yè)公司名稱。那么下個月收到發(fā)票的時候應(yīng)該怎么做分錄呢
老師,我想問一下,就是假如賣出去東西了,必須結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
代買購置稅和保險??梢源I的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發(fā)票是對方名字的。賬務(wù)處理咋做的 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應(yīng)收賬款89800 開票,借應(yīng)收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。
老師:有一家公司欠我們款但沒錢付,最后是他們的控股公司代付的,可以嗎(往來對不上)?需要什么手續(xù)?
老師你好,建筑企業(yè)一般納稅人和小規(guī)模納稅人簡易計稅,預(yù)繳的增值稅怎么計算
家具公司可以開建筑模板的票嗎,有風(fēng)險嗎?
請問老師現(xiàn)金流量表期末余額一定要等于負(fù)債表貨幣資金嗎
請問老師非盈利組織營業(yè)成本,包含管理費用和其他費用嗎?
你好老師U8財務(wù)系統(tǒng)改去年數(shù)據(jù),反結(jié)賬,今年的賬不會變動吧
甲公司按單項存貨計提存貨跌價準(zhǔn)備。 2019年年初企業(yè)存貨中包含甲產(chǎn)品1800件,單位實際成本為0.3萬元,已計提的存貨跌價準(zhǔn)備為45萬元。 540萬-45萬=495萬*2/3=330萬 2019年該公司未發(fā)生任何與甲產(chǎn)品有關(guān)的進貨,甲產(chǎn)品當(dāng)期售出600件。 2019年12月31日,該公司對甲產(chǎn)品進行檢查時發(fā)現(xiàn),庫存甲產(chǎn)品均無不可撤銷合同,其市場銷售價格為每件0.26萬元,預(yù)計銷售每件甲產(chǎn)品還將發(fā)生銷售費用及相關(guān)稅金0.005萬元。 1200*(0.26-0.005)=306萬 假定不考慮其他因素,該公司2019年年末對甲產(chǎn)品計提的存貨跌價準(zhǔn)備為( )萬元。 老師,可以用 330-306=24萬 嗎? 答案:24萬
小貸公司從放款到客戶等額本息還款怎么入賬,求一套完整做賬分錄
我們是小規(guī)模納稅人
好的, 借: 管理費用 (差額,可能在借方或者貸方) 貸:應(yīng)付賬款 如果計提的數(shù)正好和發(fā)票一樣 那么,就不用做什么了,直接把發(fā)票放在 【付款申請書】下,做支付時的憑證 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 也可以直接 就放在 你計提的憑證下面作為附件
嗯,好的 謝謝老師
?不客氣,同學(xué),祝你生活愉快