下個月收到專用發(fā)票并付款時,會計處理如下: 假設(shè)增值稅稅額為 13 元(100×13%),總金額為 113 元。 先將上個月的計提費用沖回: 借:管理費用 - 水電費 -100 貸:應(yīng)付賬款 -**公司 -100 然后根據(jù)發(fā)票做正確的分錄: 借:管理費用 - 水電費 100 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 13 貸:銀行存款 113
計提電費時候,借管理費用,制造費用,貸應(yīng)付賬款,應(yīng)付賬款的金額寫成加稅合計了,本月收到電費發(fā)票,付款時,發(fā)現(xiàn)計提有錯誤,怎么沖分錄,要把稅額計上呢
租金及電費 第一:上月計提 借:管理費用-租金 100元 管理費用-電費 10元 貸:應(yīng)付賬款 第二:實付和收到專用發(fā)票金額一致,不做紅沖 借:應(yīng)付賬款 55元 進(jìn)項稅額 5元 貸:管理費用 -租金 50元 管理費用-電費 10元 再次 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
老師,公司本月付了2月電信費,但是票開不出,做賬是借:預(yù)付賬款貸:銀行存款 等下個月收到增值稅專用發(fā)票 借:管理費用 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅 貸:預(yù)付賬款 這樣可以嗎?
本月計提辦公室電費分錄,借管理費用水電費100(不含稅),貸應(yīng)付賬款**公司。下個月收到專用發(fā)票并付款,怎么處理啊
老師,我們這個季度計提了水電費分錄是這樣寫的 借:管理費用-水電費,貸:應(yīng)付賬款-物業(yè)公司名稱。那么下個月收到發(fā)票的時候應(yīng)該怎么做分錄呢
老師,鋼結(jié)構(gòu)雨棚匯繳的時候資產(chǎn)折舊表里面填哪個里面啊
老師 儲煤棚需要繳納房產(chǎn)稅嗎 圖片是我們的煤棚
甲公司對三家公司進(jìn)行長期股權(quán)投資,ABC,其中甲公司收到A分紅100萬,未收到B和C的分紅。投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表,持有收益這列,長期股權(quán)投資,這行,就填分紅的數(shù)據(jù),A分紅的100萬對吧
老師我公司貸款下來了,但公司將款項拆借給個人借款了老師銀行必須要寫用途選項寫材料款可以嗎,有稅務(wù)風(fēng)險嗎,老師但不是買材料了。就是相互拆借。分兩筆借給兩個人。有沒有可選的選項
老師,請問一下轉(zhuǎn)入注冊資金,備注什么?投資款?或者注冊資金?
發(fā)一個政府資金管理辦法供參考一下
小規(guī)模納稅人,按季申報,在抖音有店,抖音一個月有補(bǔ)貼卷給我們的客戶,比如說,客戶在抖音買10元的東西只要付5月,但公司收到的是10月,有5元是抖音幫客戶出的,每月我們公司給抖音開普票,這月給抖音開了一張發(fā)票,抖音提示我們信息不全,雙方的銀行賬號開戶行沒填,有可能駁回,原來我們都是這樣開的也過了,我想咨詢的是,我們開出的這張票如果抖音下月駁回,我們該如何處理,還是現(xiàn)在直接開紅票沖掉,再開一張合抖音規(guī)的,哪種方法更好
研發(fā)費用里邊的的其他有不超過研發(fā)費用的10%的限制,匯算清繳的時候,高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表里邊的其他受不受這個限制
老師,我們雇傭了附近的村民撿樹枝等,約定的干13天,一天150元,臨時性的工作,就是人手不夠的時候需要請附近的村民來幫忙干并支付費用,像這種情況,我們是按照工資薪金申報個稅還是勞務(wù)報酬?
個體戶一個季度開不超30萬,交多少稅
好的,謝謝
我們租用別的公司的地鎖,給我們開設(shè)備租賃費發(fā)票,那稅率是多少
你好哦,稅率是13%的哦