你好 ; 你有進(jìn)項稅是嗎 ? 那你就做 借進(jìn)項稅 貸 管理費(fèi)用,制造費(fèi)用
計提電費(fèi)時候,借管理費(fèi)用,制造費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款,應(yīng)付賬款的金額寫成加稅合計了,本月收到電費(fèi)發(fā)票,付款時,發(fā)現(xiàn)計提有錯誤,怎么沖分錄,要把稅額計上呢
3月計提水電費(fèi) 借:制造費(fèi)用 57208.82 貸:應(yīng)付賬款57208.82,4月收到發(fā)票金額57208.82稅額7437.15合計64645.97,該如何做賬,需要沖銷前面計提的分錄嗎
老師你好,麻煩幫看一下分錄做得正確嗎?工業(yè)企業(yè)公司7月計提電費(fèi)分錄,借:制造費(fèi)用-電費(fèi)148942.59元,貸:應(yīng)付賬款-電費(fèi)148942.59元。實際收到發(fā)票價稅合計金額是148942.59元,8月做賬分錄:沖減7月多計提電費(fèi):借:應(yīng)付賬款-電費(fèi)17134.99元,貸制造費(fèi)用-電費(fèi)17134.99元;付7月電費(fèi),借應(yīng)付賬款-電費(fèi)131807元,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn))17134.99元,貸:銀行存款148942.59元
計提12月水電費(fèi) 借:制造費(fèi)用 3162貸:應(yīng)付賬款3162付款時,借:應(yīng)付賬款3162,貸:銀行存款 3162 之后又付1月水電費(fèi)款 借:應(yīng)付賬款2467 貸:銀行存款 2467 之后收到發(fā)票不含稅額5171.45 進(jìn)項稅額620.05 問該補(bǔ)提多少 發(fā)票到后分錄如何做分錄請老師寫一下,金額對得上
租金及電費(fèi) 第一:上月計提 借:管理費(fèi)用-租金 100元 管理費(fèi)用-電費(fèi) 10元 貸:應(yīng)付賬款 第二:實付和收到專用發(fā)票金額一致,不做紅沖 借:應(yīng)付賬款 55元 進(jìn)項稅額 5元 貸:管理費(fèi)用 -租金 50元 管理費(fèi)用-電費(fèi) 10元 再次 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
老師,我想問一下,就是假如賣出去東西了,必須結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發(fā)票是對方名字的。賬務(wù)處理咋做的 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應(yīng)收賬款89800 開票,借應(yīng)收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。
老師:有一家公司欠我們款但沒錢付,最后是他們的控股公司代付的,可以嗎(往來對不上)?需要什么手續(xù)?
老師你好,建筑企業(yè)一般納稅人和小規(guī)模納稅人簡易計稅,預(yù)繳的增值稅怎么計算
家具公司可以開建筑模板的票嗎,有風(fēng)險嗎?
請問老師現(xiàn)金流量表期末余額一定要等于負(fù)債表貨幣資金嗎
請問老師非盈利組織營業(yè)成本,包含管理費(fèi)用和其他費(fèi)用嗎?
你好老師U8財務(wù)系統(tǒng)改去年數(shù)據(jù),反結(jié)賬,今年的賬不會變動吧
甲公司按單項存貨計提存貨跌價準(zhǔn)備。 2019年年初企業(yè)存貨中包含甲產(chǎn)品1800件,單位實際成本為0.3萬元,已計提的存貨跌價準(zhǔn)備為45萬元。 540萬-45萬=495萬*2/3=330萬 2019年該公司未發(fā)生任何與甲產(chǎn)品有關(guān)的進(jìn)貨,甲產(chǎn)品當(dāng)期售出600件。 2019年12月31日,該公司對甲產(chǎn)品進(jìn)行檢查時發(fā)現(xiàn),庫存甲產(chǎn)品均無不可撤銷合同,其市場銷售價格為每件0.26萬元,預(yù)計銷售每件甲產(chǎn)品還將發(fā)生銷售費(fèi)用及相關(guān)稅金0.005萬元。 1200*(0.26-0.005)=306萬 假定不考慮其他因素,該公司2019年年末對甲產(chǎn)品計提的存貨跌價準(zhǔn)備為(?。┤f元。 老師,可以用 330-306=24萬 嗎? 答案:24萬
小貸公司從放款到客戶等額本息還款怎么入賬,求一套完整做賬分錄
有進(jìn)項稅
管理費(fèi)用和制造費(fèi)用已經(jīng)結(jié)主營業(yè)務(wù)成本和生產(chǎn)成本了
?你好;? ? ? ? 那你局? 在做? 借? ??主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)? ?生產(chǎn)成本負(fù)數(shù)? ? 貸? ?管理費(fèi)用負(fù)數(shù)? ,制造費(fèi)用負(fù)數(shù)? ?
那我收到的進(jìn)項發(fā)票怎么做分錄呢
上月提電費(fèi)時候,借管理費(fèi)用5,制造費(fèi)用5,貸應(yīng)付賬款,10,本月付款借應(yīng)付賬款10,貸銀行存款10.又收到進(jìn)項發(fā)票,怎么沖呢
?你好 ;收到發(fā)票直接附 你進(jìn)項稅的憑證后面? ?
進(jìn)項票不做分錄了?
那我收到這個進(jìn)項票我的分錄怎么做
紅沖沖差額不能沖所有把
?你好;? ? ?上面不是給你做了嗎??借進(jìn)項稅 貸 管理費(fèi)用,制造費(fèi)用?借? ??主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)? ?生產(chǎn)成本負(fù)數(shù)? ? 貸? ?管理費(fèi)用負(fù)數(shù)? ,制造費(fèi)用負(fù)數(shù)? ?