你好,這個是不需要的。
老師 我開票內容是 廣告服務*物料制作 要繳納文化事業建設費嗎 設計服務*海報設計 /設計服務*視頻制作 要繳納文化事業建設費嗎?
老師開具廣告設計服務費需要繳納文化事業建設稅嗎
貨物或應稅勞務名稱開的是 *設計服務*廣告費 需要繳納文化事業建設費嗎?
設計服務*廣告服務,開這個項目的,要繳納文化事業建設費嗎
你好,發票項目名稱寫廣告設計、制作費,需要交文化事業建設費嗎?
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人???
這個為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
我在申報是填寫含稅金額63700元,提示說季報免稅收入填寫不能超過61800,怎么辦呢
你好,這個你是填哪一張申報表?
文化事業建設費
你好你這,你這個可以不用申報這個稅呀。
要填報的,稅種已登記
你好你有廣告收入才交,你這個如果只是設計就不需要,你如果有廣告發布就需要
但稅種已登記了,不申報可以嗎
我們是廣告設計服務,不是廣告發布
不申報這個文化事業建設費這個表,稅務局不找我們嗎?說我公司漏報稅
你好,你可以零申報,不是說不讓報。
不根據發票金額報,稅局后臺會檢測到的吧,說金額數據不符怎么辦
你好,你這個不是屬于文化事業建設稅的應收范圍是沒關系的。
哦,老師,我這樣填可以嗎?在應稅收入欄填寫含稅金額,然后在減免稅表再按發票填寫,可以嗎
你好,不可以的其,其實這個只有兩種,一種是要交稅,另外一種是不交稅。
好的謝謝老師
你好,不用客氣的了。