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補繳22年的年度印花稅,并繳納滯納金,在24年的4月份補繳,怎么做分錄記賬啊,公司是小規模

2024-10-20 14:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-10-20 14:24

借:應交稅費-未交印花稅 貸:銀行存款 同時,借:營業外支出-滯納金 貸:銀行存款

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快賬用戶2060 追問 2024-10-20 14:58

以前的印花稅,還要記應交稅費嗎?但是科目列表里沒有未交印花稅

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齊紅老師 解答 2024-10-20 15:00

借:稅金及附加 貸:銀行存款 若科目列表無未交印花稅,可直接通過稅金及附加科目處理。滯納金則計入營業外支出。

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借:應交稅費-未交印花稅 貸:銀行存款 同時,借:營業外支出-滯納金 貸:銀行存款
2024-10-20
您好,借:稅金及附加 50000 借:營業外支出 7000 貸:銀行存款57000
2024-01-13
你好 借:以前年度損益調整—稅金及附加—印花稅, 應交稅費—土地使用稅,應交稅費—房產稅 營業外支出 貸:銀行存款 如果之前?土地使用稅 房產稅? 沒有計提,就需要補計提
2024-04-13
你好,印花稅和企業所得稅分錄是一樣的, 企業會計準則,計提稅款時借:以前年度損益調整貸:應交稅費-應交企業所得稅 同時調整未分配利潤   借:利潤分配-未分配利潤   貸:以前年度損益調整。   補交稅款時   借:應交稅費-應交企業所得稅 貸:銀行存款 實務中中,小企業會計準則 借:利潤分配一未分配利潤 貨:應交稅費一應交所得稅 繳納時:借:應交稅費一應交所得稅 貨:銀存 ?滯納金做借營業外支出 貸銀行
2021-05-14
你好,可以這么做的。
2021-05-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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