您好,要先認證,才能抵扣進項
老師您好,一般納稅人增值稅納稅申報表,當期勾選認證的發票都需要當期抵扣嗎?我們公司還沒有銷售收入,也沒有開發票
進項發票抵扣認證,統計確認,簽字之后,增值稅申報附表二還是沒有數據是什么情況呢,還需要怎么做才能讓增值稅申報表附表二有數據?
增值稅發票綜合服務平臺上進行抵扣認證時,直播課上老師講的“發票抵扣憑證、清單”,在哪里打印,有沒有圖示?還有在平臺上顯示“申請統計-統計完成-確認”,就是說進項抵扣認證已經完成了是嗎?
在申報增值稅前,需要認證抵扣發票,但是沒有進項只有銷項發票,還需要去認證系統認證發票嗎?是不是就可以直接申報增值稅?
在電子發票服務平臺,當期沒有需要勾選認證的進項發票,還需要辦理統計確認后再申報增值稅嗎??
【江蘇稅務征納溝通平臺】尊敬的納稅人,您好!本月申報期限為4月18日,您單位有未申報的信息,請及時查詢申報處理。如您已申報,請忽略此信息。
酒店銷售的商品在采購時計入什么會計科目,一個月就幾千塊錢
老師,印花稅,我按不含稅銷售收入和不含稅采購進價申報,正確嗎?我們只有進銷存業務。
老師你好,我們跨區域的項目,開票繳納稅款,怎樣入帳呢?
農業公司購買菜籽該怎么用分錄
老師,通過信匯寶收到的外匯怎么向外管局申報
申報個稅員工社保為負數,怎么申報,社保直接填0,需要修改收入嗎
老師,采購商品的分錄: 1、借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:預付賬款 借:預付賬款 貸:銀行存款 2、借:預付賬款 貸:銀行存款 借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:預付賬款 上面2種分錄哪個是正確的,還是2種都可以
你好,我小規模公司就開了一張3900的發票,系統自動帶出來的銷售額是3861.39,為啥增值稅是115.84
總公司有食堂,把單位的食堂費用打到總公司,算福利費嗎,企業所得稅匯算清繳是放福利費核算嗎,如果超出工資總額的14% 要調增是嗎?
上月有留底,我這個月不認證,不勾選,需要統計確認嗎
有留底,可以不用認證的
我問的是需要在勾選哪里點統計確認嗎
不用,不認證就不需要點