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老師,增值稅有留底的需要做賬務處理結轉到未交增值稅借方嗎?

2024-10-17 09:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-10-17 09:21

留抵增值稅不需要做賬務處理。它是稅務上的一個概念,在會計賬上不進行專門處理。但需在財務報表附注中披露。

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快賬用戶3895 追問 2024-10-17 09:30

老師是這樣的,我4月留抵做了兩次分錄,1.借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅貸:應交稅費-進項稅,轉出時做2.借:應交稅費-未交增值稅貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,這樣結轉后應交稅費-未交增值稅是借方余額,5月他會交增值稅會減掉這個,但是我想查整年銀行實際交多少增值稅時看未交增值稅稅明細賬貸方余額并沒有減掉我留抵這個數

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齊紅老師 解答 2024-10-17 09:32

你提到的情況,實際上留抵稅額不需要做上述兩步分錄。留抵稅額只是表示未來可以抵扣的稅額,不會影響“未交增值稅”的金額。如果你已經誤操作進行了分錄,建議紅字沖銷錯誤分錄,并調整賬目以反映實際情況。這樣5月交稅時就不會受到錯誤分錄的影響。

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快賬用戶3895 追問 2024-10-17 09:36

這兩筆分錄只是把沒抵扣的進項轉出來,是錯誤分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2024-10-17 09:39

是的,這兩筆分錄是不必要的。留抵稅額只是未來可用于抵扣銷項稅的部分,并不需要通過分錄來處理。你只需記錄實際發生的增值稅繳納情況即可。如果已經做了這些分錄,建議進行紅字沖銷并調整賬目。

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快賬用戶3895 追問 2024-10-17 09:57

如果不結轉這筆進項,那5月計提增值稅的氣時候未交增值稅里不會減去這筆數呀

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齊紅老師 解答 2024-10-17 09:59

正確,如果不進行不必要的轉出和轉回分錄,那么“未交增值稅”科目不會包含留抵稅額,但在計算實際繳納的增值稅時,留抵稅額會在應交稅額中自動抵扣。所以不需要特別結轉留抵稅額。

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快賬用戶3895 追問 2024-10-17 10:14

那我5月實際開票的銷項和收票的進項差額增值稅統計時會自動把沒抵扣的那筆進項累加進5月是吧?那在稅務局申報表中我填了留抵

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快賬用戶3895 追問 2024-10-17 10:16

主要是我在五月計提增值稅的時候沒有減掉這筆,只是在稅務申報表中因為上個月有留抵,所以他直接扣除留抵稅額,銀行扣款是對的

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齊紅老師 解答 2024-10-17 10:17

是的,你在五月份計提增值稅時如果沒有減掉留抵稅額,但在稅務局申報表中已經考慮了留抵稅額并進行了扣除,那么銀行扣款應該是準確的。留抵稅額在申報時會自動扣除,無需在賬務處理中特別處理。

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齊紅老師 解答 2024-10-17 10:18

對,你在稅務局申報表中已經考慮了留抵稅額并進行了扣除,銀行扣款是準確的。賬務上無需特別處理留抵稅額,只需關注實際繳納稅款的記錄。留抵稅額在申報時自動扣除。

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快賬用戶3895 追問 2024-10-17 10:44

那我只要沖紅就是對的啦

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快賬用戶3895 追問 2024-10-17 10:45

還有我們社保都是本月交本月社保,是不是不計提了,直接做費用就可以了

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齊紅老師 解答 2024-10-17 10:47

是的,沖紅后賬務就恢復正確了。關于社保,如果是本月交本月的,可以直接做費用處理,不需要提前計提。直接借記相關費用科目,貸記銀行存款科目即可。

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齊紅老師 解答 2024-10-17 10:48

對,沖紅后賬務就恢復正確了。關于社保,如果是本月交本月的,可以直接做費用處理,不需要提前計提。直接借記相關費用科目,貸記銀行存款科目即可。這樣處理是正確的。

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留抵增值稅不需要做賬務處理。它是稅務上的一個概念,在會計賬上不進行專門處理。但需在財務報表附注中披露。
2024-10-17
你好,學員 借應交稅費-應交增值稅(銷項稅)12萬 貸應交稅費—轉出未交增值稅 12萬
2022-02-17
本月的賬務處理是正確的。此時再看本月的“應交稅費——未交增值稅”科目的余額,就是是借方余額,表示還是留抵增值稅,不需要繳納增值稅。如果是本月“應交稅費——未交增值稅”科目是貸方余額,表示需要繳納增值稅,次月需要繳納增值稅平賬。
2023-04-12
這個不需要賬務處理,下年繼續抵扣
2022-04-29
你好,月末結轉增值稅的時候 還用結轉增值稅
2022-07-19
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