你好,已經(jīng)預(yù)繳的額可以減除的在系統(tǒng)里
老師好,我們是個(gè)體工商戶,第一季度是核定征收,第二季度改成了查賬征收,現(xiàn)在報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅A表,收入應(yīng)該填1-6月還是4-6月呢,1-3月已經(jīng)按核定交稅了,4-6月是虧損不需要交稅,現(xiàn)在如果報(bào)1-6月就需要交稅
老師,您好!我們今年一季度是核定征收的,二季度開(kāi)始是查賬征收,我現(xiàn)在報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,那個(gè)預(yù)繳申報(bào)是1—6月的,但是一季度是核定已經(jīng)報(bào)了稅,那我現(xiàn)在只填4—6月的數(shù)據(jù)可以嗎
我們個(gè)體戶全年沒(méi)有成本費(fèi)用,但是稅局說(shuō)查賬征收,今年僅第三季度開(kāi)了40萬(wàn)的普票,增值稅可免,但是經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅不知道要交多少
老師,我想問(wèn)一下個(gè)體戶比如說(shuō)是今年5月份成立的,第二季度是核定征收,且第二季度已經(jīng)按照核定的比例已經(jīng)是完稅的狀態(tài),第三季度開(kāi)始改查賬征收了,那我申報(bào)在第三季度申報(bào)查賬的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得的時(shí)候的收入的統(tǒng)計(jì)口徑怎么統(tǒng)計(jì)?有沒(méi)有什么政策依據(jù)?
【個(gè)體工商戶查賬征收】 1,個(gè)體工商戶23年3月31日起,終止核定征收,改成查賬征收。 2,23年第一季度收入130萬(wàn),已按核定征收已繳納增值稅和個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅。 3,23年第二季度收入140萬(wàn)(不含稅),按查賬征收申報(bào)了,暫估成本填了135萬(wàn)。 4,預(yù)計(jì)23年成本發(fā)生80萬(wàn),利潤(rùn)大概60萬(wàn)。 5,請(qǐng)問(wèn)年底納稅時(shí)是否這樣計(jì)算: 60萬(wàn)*35%=21萬(wàn)-65500=144500*50%(200萬(wàn)內(nèi)減半征收)=72250-60000(減除費(fèi)用)=12250,這是要交得個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得么?
老師,我們公司請(qǐng)外部人做ISO,交通費(fèi)未列入合同,那交通費(fèi)是不是不能稅前扣除
老師個(gè)稅APP申報(bào)個(gè)稅,點(diǎn)簡(jiǎn)易申報(bào),怎么收入為0呢,其實(shí)是在公司申報(bào)個(gè)稅的有工資的。按收入為0申報(bào),沒(méi)問(wèn)題吧。以前自動(dòng)跳出收入,現(xiàn)在都為0。是不是要標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)
老師,資格審查有三條,其中:存在控股關(guān)系的不同單位,不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo)。表評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)為不得存在,有兩家投標(biāo)單位把這三條寫(xiě)了承諾并蓋了章,有一家單位三條都沒(méi)寫(xiě)承諾,這個(gè)算是不符合審查條件嗎?
老師好~咨詢一下 空調(diào)改造費(fèi) 一般計(jì)入什么科目?
老師,就是我上記賬公司做會(huì)計(jì)助理,但是基本每天工作都是開(kāi)票,然后代我的這個(gè)姑娘也不把其他的工作給我,我感覺(jué)特沒(méi)意思。怎么和他們溝通一下合適,我不想總開(kāi)票。我來(lái)就是來(lái)學(xué)習(xí),但是他的意思是讓我慢慢學(xué),怕我學(xué)習(xí)幾個(gè)月,學(xué)會(huì)了就走。我應(yīng)該怎么做。讓他們好好教我。還有這些實(shí)操經(jīng)驗(yàn),我怎么可以學(xué)到。 助理的工作就是這樣的。 你可以要求多做點(diǎn)工作
固定資產(chǎn)清理怎么做分錄
老板和客戶談的未稅收入10萬(wàn),我確認(rèn)收入時(shí)是按10要確認(rèn),還是按88495.58元來(lái)確認(rèn)收入(10萬(wàn)/1.13)
車(chē)間管理員因A產(chǎn)品出差的差旅費(fèi),是直接計(jì)入生產(chǎn)成本_A產(chǎn)品,還是計(jì)入制造費(fèi)用,在結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品
老師您好,請(qǐng)問(wèn)電子稅務(wù)局紅沖發(fā)票需要怎么操作?我們是銷(xiāo)售方,購(gòu)買(mǎi)方已經(jīng)認(rèn)證了。
公司購(gòu)買(mǎi)車(chē),及稅費(fèi)保險(xiǎn)怎么做分錄
在系統(tǒng)里具體怎么操作呢老師
你需要先做賬啊,有收入,成本費(fèi)用啊?
有賬,沒(méi)報(bào)過(guò)自然人扣繳端,不知道流程怎么報(bào)
那個(gè)工資薪金所得,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)在電子稅務(wù)局
個(gè)體工商戶的經(jīng)營(yíng)所得是在這個(gè)自然人電子稅務(wù)局申報(bào)吧
不是,是網(wǎng)絡(luò)版本電子稅務(wù)局
上午在大廳 工作人員說(shuō) 我是查賬征收的個(gè)體工商戶的經(jīng)營(yíng)所得要在自然人電子稅務(wù)局申報(bào)呢
里邊沒(méi)有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅的申報(bào)你進(jìn)去看看不信
老師 你看這個(gè)是正確的嗎
是這個(gè)地方,但是你怎么沒(méi)數(shù)據(jù)啊
點(diǎn)擊公共信息邊上的修改 手動(dòng)填寫(xiě)實(shí)際開(kāi)票金額
是的,就是開(kāi)票和未開(kāi)票的都要加起來(lái)
我對(duì)這個(gè)稅款所屬期有疑問(wèn),今年9月中旬前屬于核定征收,9月中旬收稅管員通知給我們改成了查賬征收,在本季度報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得時(shí),發(fā)現(xiàn)納稅期是從24年1月開(kāi)始的,這樣是不是重復(fù)交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅了,(在第一季度和第二季度我們已經(jīng)交過(guò)增值稅和個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅)
你這里以前繳納的應(yīng)該惠自動(dòng)遞減,你試試先
老師這樣申報(bào)對(duì)吧?我看著確實(shí)遞減了前兩個(gè)季度交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得
那就是對(duì)的,沒(méi)問(wèn)題的
感謝老師 感謝感謝
不客氣麻煩給予五星好評(píng)