你好!計提社保滯納金,借記“管理費用-社保滯納金”,貸記“應交稅費-社保滯納金”。計提稅款滯納金,借記“稅金及附加-滯納金”,貸記“銀行存款”或相應科目。
老師好。社保核算的時候,做分錄滯納金是不是單獨提現呢?
老師,我們給員工補繳的社保和公積金,有滯納金,那這部分滯納金我是在計提社保和公積金的時候做還是在發放社保和公積金的時候做?怎么做?
老師你好,請問社保的滯納金應該計入什么科目,和社保進的科目不一樣是嗎
老師你好,社保滯納金需要計提嗎?分錄怎么做
老師,社保繳費有滯納金,那么計提和繳納的分錄怎么做?
為什么這樣不對 借款跟利息分開不對。答案直接就短期借款,沒了稅費,但是題目明明有稅費
老師,商貿企業収到客戶的違約金需要繳納增值稅嗎?
老師,幫忙看一下這個15題
老師,幫忙看一下,這個題
老師,新接手的一家企業,之前有賬務,現在要錄入期初余額, 錄入期初余額時可以根據什么錄入
老師,事業單位比選采購27萬的服務,他們說沒有供應商名錄,由他們內部給各個部門的同事發采購公告,由內部同事推薦供應商,這種符合規定嗎
暫估入賬的賬務處理
我們是加盟的特許經營酒店,那支付的特許服務費應該怎么賬務處理呢?
老師,我想問一下,就是假如賣出去東西了,必須結轉成本嗎
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。