需要按月確認收入。根據權責發生制。
我們是物業公司,預收12個月物業費,增送一個月物業費,做賬:借銀行存款12管理費用1 貸預收賬款13,確認增值稅收入的時候,是以13個月的收入初除12,分攤到每個月結轉收入,這樣就會造成收入虛增,實際并沒有收到13個月的物業費,這個怎么處理呀?企業所得稅收入和增值稅收入的計稅依據不同怎么處理?問的老師,老師讓預收按12個月記賬,管理費用按12/13來確認,那我每個月還得計算一個管理費用,去保證所得稅增值稅基礎一致?我有點不理解
老師,我們是一家小物業公司,幾十戶人每次業主交物業費,都不要發票,然后收到的現金也沒有開收據,收到這部分的物業管理服務費我為了做賬自制業主明細多少平方多少錢的清單,做收入交稅,這樣的附近合規入賬嗎?
我們是一家小規模納稅人,物業公司,平時的物業費我是按月確認一次收入,對于當月應交而沒交的我是借應收款賬款,貸主營業務收入,應交稅費,現在欠費收不到了,公司要免掉他這幾個月的物業費,我是把分錄紅沖,還是計入借營業外支出呢,貸應收賬款呢?
請教一下各位老師,物業管理公司,當月應收管理費未收到,先計提收入,交增值稅,借:應收賬款 貸:主營業務收入,應交稅費應交增值稅 ,后面收到管理費,借:銀行存款,貸:應收賬款,這樣會計處理是對的嗎?公司每個月有幾十萬管理費沒收到,會計計提確認收入,一般納稅人,每個月都去交增值稅
我們是小規模物業公司,業主繳納了2023.10.1-2024.2的物業費要求開發票,10月份的物業費已計入應收賬款,確認了收入,請問這個月怎么做賬?小規模是沒有進項稅和銷項稅的
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
即使沒有收到錢,該繳納的稅款也需要繳納。