你好,次年會有匯算的,匯算的時候多退少補
兼職了幾家公司,每家都會遞交我的個人所得稅申報,幾家公司工資薪金加起來超過了5000。那我自己可不可以在個稅APP軟件上遞交專項附加扣除項目?有沒有沖突,可不可以扣減?謝謝
老師,我在兩家公司上班,一個工資是4500一個是4000.這樣的話,我的個人所得稅,怎么才能不交呢,在兩個公司都有工資,兩公司,都報個稅可以吧
我們公司有一個員工在我們公司發工資,還在別的城市的一個單位發工資,兩邊都申報個稅,這樣的話她自己匯算清繳的時候是合并收入嗎?那會影響她稅率嗎?本來她是10% 不會到20%的,如果兩家加在一起就回到20%
在報個人經營所得里面專項附加扣除投資者個人費用我5000/月,在開了兩家公司的情況下,不可以兩家公司都每月扣5000元。在報個人經營所得稅的時候怎么報?是在申報的時候,就有一家不扣投資者個人費用5000元,還是都先扣5000每月,等年度匯算清繳的時候有一家納稅調增6萬元
你好,有兩家公司同時在發工資,一家是全職,一家是兼職,全職的公司每月都報了我的個稅,兼職的每個月按照工資五千的額度在報。預計一年下來我在個稅app查到的總收入超過12萬。但是只是全職上班的在報稅。這種情況我有什么風險嗎?需要補稅嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?