同學你好 對 這個肯定是增加
我們公司有一個員工在我們公司發工資,還在別的城市的一個單位發工資,兩邊都申報個稅,這樣的話她自己匯算清繳的時候是合并收入嗎?那會影響她稅率嗎?本來她是10% 不會到20%的,如果兩家加在一起就回到20%
老師,小微企業,庫房倉管是我們公司員工,每月我們給她發工資,申報個稅。同時她還幫助青島一家公司,青島這家公司跟我們也是合作關系。她的社保之前一直在青島這家公司繳納,來我們公司后,她不愿轉過來,就一直在那里交,但是法人每月把社保錢轉給青島公司。這樣有風險嗎?可以用公戶轉社保款嗎?這樣顯示我公司也給她交社保了?
我們工資發放是次月發放上月,9月份新入職員工,他以前的工資發放模式和我們一樣,那現在我報9月份個稅,他在我單位的收入按零報(因為9月份工資10月份發放11月報稅),9月份的個稅他也還在原單位申報,那9月份每月累計扣除收入5000豈不是兩個單位都算了?那這個在明年匯算清繳的時候自動合并嗎?對納稅申報有什么影響?
你好 老師我問一下,我們一個員工在兩家公司都有工資收入,在我們公司的沒有達到預交稅款,但是在別的公司已經預交了個稅,但是現在匯算清繳顯示有兩家單位我們應該怎么選擇,我這邊沒有預交過,選擇我們公司可以嗎
做融資的話,可以鍛煉什么?
老師,收到股東的實收資本,要怎么做分錄?
老師經營所得申報表中的成本,從哪里取數
老師,所得稅匯算報表和去年的報表不一樣需要調去年的報表和今年的報表期初數嗎
許昌市東城區門面房出租年租金8萬,開票要交多少錢的稅
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
但是我們公司申報的時候是10%不會變,就是年底會算清繳的時候需要她個人補交是嗎
對的 這個是要補交的
那我們每月扣的5000,兩個公司都扣了 ,匯算清繳時是只能扣一個公司嗎
同學你好 對的 扣一個公司的 平時報只能一個公司扣五千
好的 謝謝
滿意請給五星好評,謝謝