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印花稅入賬收入,成本申報,需要加上增值稅近,銷項的金額嗎?有就是我按照實際入賬不按照實際簽訂合同交印花稅需要考慮稅的部分嗎?

2024-10-09 14:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-10-09 14:01

按照不含增值稅的金額。

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齊紅老師 解答 2024-10-09 14:01

有合同的,你看合同里面怎么約定的。

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按照不含增值稅的金額。
2024-10-09
不可以這樣申報。 印花稅的計稅依據通常根據不同的應稅憑證來確定: 如果是購銷合同等,一般以合同所載金額為計稅依據。合同中如果分別記載了不含稅金額和增值稅金額,應按不含稅金額計算印花稅;如果合同中未分別記載,則應按合同所載總金額(含增值稅)計算繳納印花稅。 對于沒有簽訂合同但具有合同性質的憑證,以憑證所載金額為計稅依據
2024-10-09
同學印花稅建議按合同價繳納,保持合同與稅基數一致
2022-06-17
一、其他業務收入需要交購銷合同印花稅。 二、視同銷售收入需要交購銷合印花稅。 三、營業外收入不用交購銷合同印花稅。 三、我們是小規模納稅人,我們進貨和銷售都不簽訂合同,就按照進貨金額和銷售金額的含稅金額交購銷合同印花稅。直接取財務報表中列示的數據
2021-04-16
嚴格來說需要的,一般稅務局查賬要求提供合同,如果是實際有銷售的,你沒有合同也可以啊。
2022-10-26
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