你好,按你的收入交印花稅
老師您好,工程行業的印花稅合同申報金額是根據合同金額還是開票金額申報,如果是合同金額的話,合同一簽訂就申報嗎,還是工程結束申報,合同外增補的要不要申報呢
商品流通企業每筆銷售都需要簽購銷合同嗎?然后印花稅的繳納依照這個合同來交,還是依照發票的實際金額來申報,購入貨物的合同是不是也要繳納印花稅的
老師,如果合同里面沒有明確合同金額,約定最后據實結算,這種情況下,印花稅需要申報嗎?或者說這樣的情印花稅應該怎么申報?
老師,建設工程勘察合同需要申報印花稅嗎?合同里面沒有寫明合同金額,寫的:“本工程勘察費預算”為… ,這種情況,需要按這個預算金額申報印花稅嗎?還是等實際業務發生再申報印花稅?
老師好,公司對外簽的購銷合同,沒有約定金額,因為要根據最后實際銷售量開票結算,那這個需要申報印花稅嗎,按照開票金額申報還是合同金額0申報
無形資產攤銷記得以前是借管理費用,貸無形資產。現在變了嗎?什么時候變的?
老師,我支付了貨款給對方公司,內賬怎么記賬
應交稅費應交個人所得稅貸方負數,應該怎么平,分錄是借 管理費用-工資 貸 應交稅費應交個人所得稅 這樣分錄對嗎
公司有食堂,買的菜和米這些屬于福利費嗎?
郭老師,做金屬制品工廠,買的無人機,床墊,開發新產品用的,做什么科目
老師,匯算清繳職工薪酬里的工資與個稅不一致,可以嗎,差額多少才算正常
25年補交24年的房產稅和土地使用稅在匯算清繳怎么調整
老師請問今年所得稅匯算里面的“基礎信息表”中主要股東及分紅情況—當年(決議日)分配的股息、紅利等權益性投資收益金額指的是2024年度決定的分紅還是支付2023年度分紅呀
老師您好,我們公司了開發票是建筑服務工程款所得稅匯算清繳的時候屬于建造合同收入嗎?
你好 老師 我單位是建筑單位,現場聘請很多工人不是本單位的,工人也沒有勞務公司無法開票,我單位可以直接發工資嘛?是不是要與個人簽訂合同,還要給他們申報個稅哈
那就是含稅的開票金額繳納對嘛
不是,用不含稅的金額
那我買進的設備服務那些按照合同金額還是不含稅金額呢
你這個要看合同怎么寫,你合同沒有明確寫出不含稅金額,稅金這些就要按含稅金額交
假如購進的合同為0,因為是根據實際購進量結算的,這樣以我取得的發票不含稅金額申報嗎
是的,按不含稅金額
一般能不能一年一次,今年報去年的,這個印花稅太瑣碎了,那么多合同
你看下你們稅種核定是怎么報的