你好,你如果是《小企業會計制度》就用后面這個營業外收入。
收到政府補助分錄是啥樣的?借:銀行存款貸營業外收入 還是借遞延收益 貸營業外收入?
收到政府補助 借:銀行存款 貸:遞延收益 購買研發材料 借:研發費用 貸:銀行存款 政府補助用于研發經費,怎么做? 借:遞延收益 貸:研發費用 還是 其他收益?
老師你好,我們公司收到一筆政府補助用來購買設備的話怎么做賬?是按照下面的來做分錄嗎? 1、收到政府補助時,先放于遞延收益科目,其分錄為, 借:銀行存款, 貸:遞延收益。 2、購進固定資產時, 借:固定資產, 貸:銀行存款。 固定資產每月折舊時,按照折舊確認遞延收益, 借:遞延收益, 貸:營業外收入。
老師你好,咨詢一下,穩崗補貼的分錄,怎么寫才是正確的?是直接:借:銀行存款 貸:營業外收入-政府補助 ,還是:1、收到社保局劃撥的穩崗補貼款時: 借:銀行存款 貸:遞延收益-穩崗補貼 2、發生社保支出時: 借:管理費用-繳納社會保險費 貸:銀行存款 同時 借:遞延收益-穩崗補貼 貸:營業外收入-政府補助利得
老師你好,收到政府補助用于建固定資產,收到收錢時,是借:銀行存款 貸:遞延收益 還是 營業外收入-政府補助 好呢
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他,另外拿5個點來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負責進項票,問題是我拿出5%來交13個點的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他,另外拿5個點來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負責進項票,問題是我拿出5%來交13個點的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
老師請問應付職工工資余額賬實不符,那應該怎么去核對呢
有實收資本,帳上有利潤,沒有固定資產,股權轉讓的最低收入怎么確認?
會計學堂全盤真賬實操后邊的“做賬實操”做完是100%正常的,也能查看答案。但“報稅實操”已經報了稅了,后邊的進度只有一點點是怎么回事?也看不到答案,沒辦法確定自己哪個環節出了問題。
老師,請問這怎么算呢
老師好,匯算清繳A105080資產折舊攤銷調整明細表,是所有的固定資產折舊都要填嗎?沒有調整的可以不填嗎?
老師 電商公司掙的錢(毛利潤)去哪里了 包含平臺里面可以提現但是還沒提現出來 還有在待結算還沒到可以提現賬戶里面的錢嗎
老師 我在電局做了預繳 但是不能扣款 我去稅局重新預繳的 我在電局那個預繳增值稅需要怎么刪掉呢?
試用期多少天可以辭退不補償,比如4月來試用期不給員工交社保可以嗎
這二個算企業所得稅都是一樣的吧
你好,是的,都是一樣的。