同學你好,具體會計分錄如下: 借:銀行存款 貸:遞延收益(用于與經營有關的后續支出) 或者貸:其他收益(收到以前與經營有關已支出的補助) 或者貸:營業外收入(收到與經營無關的補助)
一、?退回的款項,屬于企業的遞延收益。 借:銀行存款 貸:遞延收益 二、按受益期間進行攤銷計入營業外收入,分錄是: 借:遞延收益 貸:營業外收入——政府補助 這個不是這樣做的
收到政府補助分錄是啥樣的?借:銀行存款貸營業外收入 還是借遞延收益 貸營業外收入?
政府補助如何處理 借 銀行存款 貸 營業外收入 需要走遞延么
老師,單位收到社保局返還的穩崗補貼,收到時 借銀行存款 貸遞延收益,同時轉到營業外收入,借遞延收益 貸營業外收入,這樣做分錄對嗎?
政府補助會計分錄是借銀行存款貸營業外收入嗎?
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
這個錢用于符合征稅收入條件的支出和不征稅收入支出的分錄是啥樣的
比如說,收到的這個補助款用于研發支出(這個是不征稅收入),分錄啥樣的 ,還有用于購入資產的支出(不符合不征稅收入)分錄啥樣的
同學你好,后者分錄如上。前者分錄如下: 借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項
同學你好,你說的兩點,建議分錄如下: 借:銀行存款 貸:遞延收益 后續根據實際支出 借:遞延收益 貸:其他收益