你好,按照1000來轉營業外收入交所得稅
怎么大白話理解投資性房地產
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費用是白條入賬的,在企業年報的時候要調整出來,是填在納稅調整項目明細表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點維修發票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數據,我已經提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數據,是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產——應計利息”科目還是應付利息?
老師請問休學被我點到,怎么又給它調成休學狀態?
企業所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應該填在哪里
但是我看電子稅務局增值稅納稅申報表上面顯示的免稅額是3000,所以不知道該用那個了
電子稅務局是按3個點來計算免稅額的
你好,你賬上1%來做,你帳上還是按照這個來,只不過是增值稅申報表按3%,他兩個有差異可以忽略
對 我賬上是按1%來做的,但是看申報表是按3%計算的,擔心有差異申請有問題. 另外如果我這10萬是無票收入,也是按1%來做賬嗎?
按照1%還是按照1%來就可以 就是按照1%來,賬上按照1%,如果你按照3%的話,你能做平嗎?
賬上如果按3%做,我增值稅就按3000來做免稅,作為營業外收入繳納所得稅,可以做平的
寫一下你的賬務處理。
借:應收賬款:103000;貸:主營業務收入 100000; 應交稅費-應交增值稅(免稅)3000; 季末:借:應交稅費-應交增值稅(免稅)3000; 貸:營業外收入3000
發票上面的價稅合計是101000 你到時候收到的錢也是101000。
哦,是這樣. 非常感謝,按我那么做的只能開三個點的票了。
就是賬上免稅額和電子稅務局的免稅額差異是沒有關系的,是這樣把
是的 沒有關系的 就是讓他有差異了
另外,那我是不是開3個點的普票也可以?
可以打沒有問題的
這樣,賬也平,稅務局也平,就是企業要多交點所得稅了。
是的對的,是這么做的