可以是小規(guī)模,也可以是一般納稅人, 有差額計(jì)稅,也有一般計(jì)稅的 差額計(jì)稅5%,其他的小規(guī)模是1%,一般納稅人是6%
這里的單位成本是單價(jià)的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個(gè)有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個(gè)提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對(duì)方正常給我們開發(fā)票九萬,實(shí)際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請(qǐng)教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對(duì)方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬
那是通常是差額計(jì)稅還是一般計(jì)稅較節(jié)稅,差額計(jì)稅的能詳細(xì)講一下嗎老師
選擇差額 小規(guī)模季度30萬普通發(fā)票可以免增值稅。如果你是差額計(jì)稅,那就是差額之后的收入減去成本之后的金額超沒超過30萬。超過交增值稅,不超過的不交。如果你是其他的方式,就是一般計(jì)稅的那就看你的差額之前的呀,就是不減去成本之前的收入是否超過30萬,看這個(gè)。
意思就是一般納稅人和小規(guī)模都可以選擇差額,差額計(jì)稅較節(jié)稅,“差額”之后的收入不是很理解
對(duì)的對(duì)的,可以這么理解的。
老師,我對(duì)這個(gè)差額之后的的收入不會(huì)是很理解 ?就是什么是差額之后的收入./麻煩老師講一下
你好,假設(shè)你的收入是100,支付的工資、社保、公積金是80。
那就是100-80是收入呀。 就是差額計(jì)稅呀,本來你正常的應(yīng)該是銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額,或者是直接看100。
明白了 謝謝老師
不要客氣,工作愉快。
老師,那若果是小規(guī)模,我選擇一般計(jì)稅,稅率就是1%,增值稅按照實(shí)際納稅,但是企業(yè)所得稅 按照產(chǎn)生的實(shí)際收入和成本費(fèi)用的所得額*5%納稅的吧
是的,對(duì)的,是這么做的。
好的 老師 感謝 老師
不用客氣,工作愉快。