你好,截圖看下你的賬哪里不平?應(yīng)交稅費沒有結(jié)轉(zhuǎn),是不是應(yīng)交稅費需要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入?這個是紅沖。
好的,老師是這樣的我一開始做分錄借:銀行存款450000,貸:主營業(yè)務(wù)收入445544.55 應(yīng)交稅費未交增值稅4455.55有一張前一個季度沖票紅字沖了紅字借現(xiàn)金100000貸主營業(yè)務(wù)收入99009.9應(yīng)交稅費已交稅金990.1然后990.1然后我就去看了科目余額匯總表,但是在已交稅金那欄掛著負(fù)數(shù)990.1怎么讓他不在貸方?jīng)_平
老師,公司是小規(guī)模納稅人,沖紅了去年的一張普通發(fā)票,然后去年的這張發(fā)票當(dāng)季度未達45W?,F(xiàn)在開出紅沖發(fā)票的應(yīng)交增值稅怎么處理呢? 我公司開出跨年紅沖發(fā)票時 借:應(yīng)收賬款-一公司名稱(紅字) 貸:以前年度損益調(diào)整(紅字) 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(紅字)
小規(guī)模上個季度開的專票,已經(jīng)交增值稅,這個季度又要沖紅分錄是:交稅時,借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款。沖紅時,借:應(yīng)收(紅字),貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字),應(yīng)交增值稅(紅字嗎),為什么我的賬不平呢,老師
老師,我們有一筆收入去年已經(jīng)做了無票收入,當(dāng)時做的分錄是: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交增值稅 今年給對方又開了發(fā)票,這筆分錄 借:預(yù)收賬款 紅字 貸:以前年度損益調(diào)整 紅字 貸:應(yīng)交增值稅 紅字 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交增值稅 這樣做對不對?
老師,有配合稅局核查的 關(guān)系出口報關(guān)單的情況說明嗎,最好是有整理報關(guān)單合同編號所屬期的這樣的表
老師你好,小規(guī)模納稅人勞務(wù)派遣3%的稅率,可以減按1%嗎
公司租廠房給別家公司分?jǐn)偭怂娰M,收到的房租費直接做營業(yè)外收入還是其他收入
老師,我們是商貿(mào)公司銷售砂石料,利潤率多少合理呢?
老師,你們平時說的往來科目,都是什么科目
老師,飯店購買的生肉,對方開的增值稅普通發(fā)票是免稅的,請問我們飯店收到這樣的發(fā)票,是可以直接抵成本費用嗎?
請問企業(yè)臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協(xié)議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費和差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??