兄弟公司員工提供技術支持,報銷差旅費時,應通過服務采購流程處理。先由兄弟公司開具服務發票,你們公司按發票金額支付,計入相關費用科目,如“技術服務費”。確保發票信息準確,符合稅法規定。
老師我們公司有一筆差旅發票,注明了旅客身份信息,但是該旅客沒有跟我們公司簽訂合同,是區域內另外一家兄弟公司的員工,只是因為是協同處理我們這邊的失誤,故在我們公司報銷差旅費,這種可用于抵扣差旅進項嗎?
老師,我們公司有一部分員工,他的勞動合同之類的相關手續在另一家公司,但是又要求差旅費報銷從我們這里走,那我這給記到差旅費里合適嗎?
老師您好:我公司和b公司簽的技術服務合同 我公司員工到b公司做技術指導 然后對方支付給我們服務費,我公司收到后 再全額發給員工 這個怎么做賬呢老師 是計入出差補貼還是工資呢
老師好,股東的員工幫我們做事,差旅費是否可以直接在我們公司給于報銷
老師,不是公司的員工在我們這報銷差旅費,這個怎么做賬啊?
老師,我想問一下,就是假如賣出去東西了,必須結轉成本嗎
代買購置稅和保險??梢源I的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。
老師:有一家公司欠我們款但沒錢付,最后是他們的控股公司代付的,可以嗎(往來對不上)?需要什么手續?
老師你好,建筑企業一般納稅人和小規模納稅人簡易計稅,預繳的增值稅怎么計算
家具公司可以開建筑模板的票嗎,有風險嗎?
請問老師現金流量表期末余額一定要等于負債表貨幣資金嗎
請問老師非盈利組織營業成本,包含管理費用和其他費用嗎?
你好老師U8財務系統改去年數據,反結賬,今年的賬不會變動吧
甲公司按單項存貨計提存貨跌價準備。 2019年年初企業存貨中包含甲產品1800件,單位實際成本為0.3萬元,已計提的存貨跌價準備為45萬元。 540萬-45萬=495萬*2/3=330萬 2019年該公司未發生任何與甲產品有關的進貨,甲產品當期售出600件。 2019年12月31日,該公司對甲產品進行檢查時發現,庫存甲產品均無不可撤銷合同,其市場銷售價格為每件0.26萬元,預計銷售每件甲產品還將發生銷售費用及相關稅金0.005萬元。 1200*(0.26-0.005)=306萬 假定不考慮其他因素,該公司2019年年末對甲產品計提的存貨跌價準備為(?。┤f元。 老師,可以用 330-306=24萬 嗎? 答案:24萬
小貸公司從放款到客戶等額本息還款怎么入賬,求一套完整做賬分錄
老師 我可能沒說清楚,兄弟公司員工在我們公司報銷差旅費 ,他是代我們公司出差去技術維修,這個差旅費我直接轉給他覺得不合適,他不是我們公司員工,所以想問下 這筆報賬怎么走
理解了,這種情況下,你可以先將費用轉賬給兄弟公司,然后由他們再支付給員工。首先,確認出差任務與費用標準。接著,讓兄弟公司開具差旅費發票給你們公司。最后,你們公司根據發票支付,并做好內部報銷流程,確保合規。這樣既解決了實際問題,也遵循了財務制度。