你單位兒給他做過工資或者勞務費嗎?如果沒有的話,不可以的。外面的職工屬于招待費。
您好老師,我們的股東不是公司簽合同的員工,他帶領我們公司員工出差培訓的差旅費,可以正常計入公司費用嗎
老師,我們是畜牧業,我們送肉的路上的餐費可以進差旅費,差旅費是不是要有差旅費報銷單?還是直接做餐旅費就可以
老師 請問 不是公司的員工 他幫我們做事 發生的差旅費能不能報銷啊
老師好,股東的員工幫我們做事,差旅費是否可以直接在我們公司給于報銷
老師兄弟公司 員工幫忙給我們公司技術支持,在我們公司報銷差旅費,怎么走賬合適?
老師,您好我們公司租賃了其他公司的生產經營許可證發生的費用,我們要放在哪個會計科目
老師,ETC費用1200元,怎么做憑證
股權轉讓,注冊資本1千萬,轉讓方占股1%,以10萬元價格轉讓1%股權,凈資產14291273.63元,可以以10萬元轉讓嗎?
公司要變更法人和股權轉讓,未分配利潤為負數,但有盈余公積,那盈余公積要怎么處理?
老師這個認繳時間到了怎么處理呀,
老師工商年報里面企業稅費繳納里面個人所得稅是填寫每個月個稅申報表里面計算得出個人所得稅扣繳金額嗎
老師好,請問民間非盈利組織開兩個類型的票,一種是財政局領取的財政收據,開票內容是,會費,一種是稅局領取的增值稅發票,在申報所得稅時,營業收入是兩個之和是嗎?然后不征稅收入是開的那種財政收據,還是開出的財政收據金額填在免稅收入里,
老師,咨詢您一個業務。我們投資的股票分紅款打到了證券賬戶10元,這個現流表填到哪里呢? 然后我們又從證券賬戶轉12元到銀行賬戶,這個現流表填到哪里呢?
已經認證的進項稅額,比如福利費我做了借:管理費用-福利費,進項稅額,貸其他應付款,然后轉出進項是借管理費用-福利費,貸進項稅額轉出。還是做借進項稅額轉出,貸進項稅額
請教,關于應交稅金-個人所得稅科目 2020-2021年多計提了1180元的個稅(這個個稅是自己測算,沒有通過個稅申報端測算的) 2021年底發現多計提了1180,并退還給個人1180元, 退還的科目是這樣做的 借方:應交稅金-個稅 1180 貸方:銀行存款 1180| 我覺得這個分錄做的不對,請指正
沒做過工資和勞務費,但是外公司員工確實是給本公司做事的
你好,那就做招待費里面的 只有單位職工出差的才是差旅費。
但是差旅費不能全額扣除
差旅費可以全部抵扣呀, 招待費不允許全部抵扣。這個沒辦法。
打錯,招待費不能全額抵扣
不可以的,它是有扣除比例。