同學(xué),你好 把之前的沖一下
老師,有個(gè)問(wèn)題想咨詢下,2016年公司借股東款27萬(wàn)元,是借記:銀行存款 27萬(wàn),貸記:其他應(yīng)付款-XX 27萬(wàn),在2019年的時(shí)候,我接手這個(gè)做賬工作,領(lǐng)導(dǎo)意思是開(kāi)業(yè)這么久,需要做點(diǎn)實(shí)收資本,然后叫我把這筆往來(lái)款轉(zhuǎn)實(shí)收資本 ,我就做了這么一筆:借記:其他應(yīng)付款 27萬(wàn),貸記實(shí)收資本27萬(wàn),怎樣做是否不對(duì)?然后在19年5月的時(shí)候,有兩筆股東往來(lái)款我也是做進(jìn)了實(shí)收資本里面?;貑紊献⒚魇墙杩?。我看著學(xué)堂里老師說(shuō)注明是借款的不能作為實(shí)收資本,注明投資款的才可以做為實(shí)收資本。請(qǐng)問(wèn)我年末要怎樣處理,是認(rèn)繳制公司,而且繳足資本是很久之后,現(xiàn)在也不用做實(shí)收資本吧。
老師好,我們公司8月剛成立,注冊(cè)資金10萬(wàn)元,認(rèn)繳,還沒(méi)有實(shí)繳,成立到現(xiàn)在沒(méi)有收入,只有注冊(cè)公司時(shí)支出了一筆注冊(cè)費(fèi)用600元,就做了一張憑證,借管理費(fèi)用 開(kāi)辦費(fèi)600 貸其他貨幣資金 支付寶600,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上資產(chǎn)總額是-600,申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),資產(chǎn)總額上第三季度的季初和季末應(yīng)該怎么填寫(xiě)呢?我填0說(shuō)不能小于0,但是目前資產(chǎn)總額確實(shí)是-600
老師們,我公司一個(gè)業(yè)務(wù)員提取備用金7千多,他報(bào)銷沖賬時(shí)有4560元是找了幾個(gè)臨時(shí)工發(fā)了,最高的一個(gè)工人是1200元也得交90元,他找了一個(gè)姓馮的人簽了一個(gè)臨時(shí)工工人合同,期限是9-10月的工資期限,現(xiàn)在我說(shuō)讓他開(kāi)勞務(wù)發(fā)票,他又說(shuō)沒(méi)有辦法人家不愿意開(kāi)票,讓我做工資表里,說(shuō)之前也有一個(gè)人這么做工資里了,但是做工資里的人必須得在個(gè)稅系統(tǒng)里填寫(xiě)的對(duì)吧?可前任會(huì)計(jì)申報(bào)10月個(gè)稅申報(bào)時(shí)并填寫(xiě)這個(gè)人的信息,我說(shuō)的意思是讓他轉(zhuǎn)幾個(gè)人的就找那幾個(gè)人代開(kāi)發(fā)票,但他實(shí)際說(shuō)人家不配合不可以實(shí)操,那我能不能把這個(gè)4650元做成工資表里寫(xiě)成姓馮這個(gè)人呢?
我公司2016年成立,注冊(cè)資金是1千萬(wàn)(認(rèn)繳),2016年建賬時(shí)我做的第一個(gè)分錄就是借:其他應(yīng)收款-老板 1千萬(wàn),貸:實(shí)收資本1千萬(wàn),(當(dāng)時(shí)沒(méi)有收到注冊(cè)資金1千萬(wàn)),然后在以后的賬務(wù)里,我把日常的老板報(bào)銷的費(fèi)用款和老板轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的款項(xiàng)都來(lái)沖減其他應(yīng)收款?,F(xiàn)在感覺(jué)這樣做是不是不對(duì),我沒(méi)有收到1千萬(wàn)的款卻做了1千萬(wàn)的實(shí)收資本,我想把它改過(guò)來(lái),這情況能改嗎?怎么改好呢?
我公司是勞務(wù)派遣公司,采用的一般計(jì)稅和簡(jiǎn)易計(jì)稅。其中一家客戶要求開(kāi)差額征稅-全額開(kāi)票的普票,去年6月和7月的工資一直到昨天才算是結(jié)款發(fā)放,但是服務(wù)費(fèi)是一直拖欠狀態(tài),工資和服務(wù)費(fèi)的發(fā)票都已經(jīng)開(kāi)給對(duì)方,我是今年一月份來(lái)這家公司的,之前一直找的代理記賬公司,現(xiàn)在公司想把內(nèi)賬做起來(lái),把外賬接過(guò)來(lái),外賬給的截止到2023年12月末的科目余額表的往來(lái)賬與實(shí)際的對(duì)應(yīng)不上,我是發(fā)函詢證客戶了,但是現(xiàn)在發(fā)工資了,我不知道她們確認(rèn)收入的時(shí)候有沒(méi)有計(jì)提成本,成本部分的增值稅是繳納了,還是已經(jīng)沖回了,聯(lián)系外賬詢問(wèn),外賬換新手了說(shuō)看賬上沒(méi)有計(jì)提成本,我應(yīng)該去哪查能查出來(lái)這部分的稅到底是什么情況了?是讓對(duì)方查詢往年當(dāng)季交稅的明細(xì)嗎?求老師指點(diǎn)!
你好,我朋友借錢(qián)了,他在韓國(guó)打工,能不能電子版借條
老師:工商年報(bào)中的從業(yè)人數(shù),包含用工單位里面的勞務(wù)派遣人員嗎?
支付給用友公司的軟件服務(wù)費(fèi),是否需要繳納印花稅?
請(qǐng)問(wèn)收到裝修費(fèi)60萬(wàn),怎么做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷,這種要有殘值的嗎需要多少年
老師,法人分紅12萬(wàn)是20%個(gè)稅,即交稅24000元對(duì)嗎?如果一年領(lǐng)工資12萬(wàn),沒(méi)其他扣除情況下,是一年交稅3480元對(duì)嗎?謝謝老師
用友賬套里面,想要?jiǎng)h除一個(gè)賬套怎么刪除呢
收取的停車場(chǎng)租金一般納稅人增值稅是幾個(gè)點(diǎn)呢
老師,公司自己的食堂免費(fèi)提供給員工就餐,買(mǎi)米,菜等費(fèi)用怎么做賬?
你好老師,報(bào)所得稅年報(bào)的時(shí)候職工薪酬包含社保嗎
現(xiàn)在租金要怎么做賬,分錄這些
直接反向沖掉就可以了吧
同學(xué),你好 是可以的