你好,涉及到損益類的,之前的分錄不變,金額是負數,其他的可以做相反的。
老師,請問上月發生一筆費用做了成本,借:業務活動成本,貸:銀行存款,對方于本月退回了,沒有發票,如何做賬呢,是做相反分錄還是原分錄紅字記賬呢
老師如果采購一批貨物,貨款未支付,發票賬單也沒到材料已經驗收入庫按暫估入賬的話下月初做相反分錄沖回這筆賬,那不就是相當于賬上沒有這筆賬了嗎?貨款支付發票賬單到了該怎樣做分錄呢?
老師你好,3季度開出的發票沖紅后沒有再開藍字發票,之前款也已經收了并確認了收入,也不會退回了,業務相當于沒取消,請問轉到營業外收入分錄怎么做?
老師好,我咨詢一下,我們之前有30000的未開票收入,已經繳納了增值稅及附加稅,結果后期做了全額退款,寫分錄時是不是做當時收入分錄的相反分錄就可以了?還有就是做相反分錄后銷項是不是先抵減當期銷項,在抵扣進項?那么當時繳納的附加稅會不會退回?
老師,去年第四季度的時候開的一張發票,沒到起征點,已經入到營業外收入了,年底結轉本年利潤了。三月份收到這張發票要沖紅,這個分錄要怎么做,是做相反分錄(負數借應收賬款貸主營業務收入應交稅費)嗎
小規模納稅人,這個月服了1萬租金,開票了,需要交印花稅嗎?
小規模納稅人申報印花稅,是不是只用填寫主營業務收入,不用算采購合同
老師,請問一下白酒的稅率是多少?
老師,建筑行業,我去年年底暫估成本,現在收到發的是專票,導致暫估多了,我這樣做分錄對嗎
老師,您好,能把銀行承兌匯票和商業承兌匯票的提示付款、承兌時間相關規定等發給我嗎?
老師,個稅手續費返還能做到營業外收入嗎
本月沒有生產,但有水電費和制造費用的折舊費以及生產的直接人工工資產生,這個水電費之類的我因為怎么結轉 直接人工工資也可以結轉到生產成本的制造費用嗎? 分錄怎么寫,有生產后又怎么寫分錄
老師,電子銀行承兌匯票,還需要提示承兌吧。它的提示承兌和提示付款的時間要求是什么
老師:請問,小規模納稅人4月2日開具的異地建筑服務的發票,是什么時間之內預繳稅款合適?。?/p>
第二季度沖了第一季度的一張發票,第一季度超過30交稅了,如果第二季度如果沒有超過,是不是可以在第三季度(或者以后季度)超了的時候,抵扣這筆紅沖的稅款?
借、應收賬款、負數 貸、主營業務收入負數、 應交稅費負數
我是問怎樣做好一點?
分錄我知道該怎么做。我想知道做相反分錄或者做紅字沖銷對之后工作(統計數字)的影響
你好,我上面這個做法就行。寫了之前的分錄不變,金額是負數。
答非所問啊!
我給你回復的時候,我只看到我是問怎么樣做好一點,我沒有看到第二個 涉及到損益類的科目,如果是軟件做賬,放到相反的方向,影響科目。余額表和利潤表不一致,就這一個區別,其他的沒有。
損益類每月底都會結轉損益科目,為什么科目余額和利潤表會不一樣呢?
舉個例子,借管理費用100貸銀行存款100, 借銀行存款50貸管理費用50 管理費用月末分別結轉到本年利潤 它的發生額合計之后是150 借本年利潤貸管理費用100, 借管理費用貸本年利潤50, 合計150 然后你的利潤表是50,這個造成了差異不是嗎?
如果是賒銷,發票沖紅做相反分錄的話就做到應收的貸方了,會誤以為已經收回款項了?應收的發生額統計也會不準確吧?對編制現金流量表有影響嗎?
借主營業務收入、100應交稅費、應交增值稅銷項13貸、應收賬款13 如果只有這一個負數收入, 你的科目余額表發生額是100,然后你的利潤表里面是-100,就有這一個影響。其他的都不會有影響的。